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老師,請(qǐng)問貿(mào)易性出口企業(yè),辦理進(jìn)出口權(quán)條件有哪些?注冊(cè)資金有規(guī)定嗎?

2023-11-02 22:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-02 22:24

同學(xué)您好,申請(qǐng)企業(yè)必須滿足以下條件: 1. 具備法人資格或注冊(cè)商號(hào),且在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)有國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)。 2. 在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)已經(jīng)擁有固定的運(yùn)輸工具。 3. 注冊(cè)資本達(dá)到一定的金額,不同行業(yè)、不同國(guó)家的要求不同,通常在100萬(wàn)元以上

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同學(xué)您好,申請(qǐng)企業(yè)必須滿足以下條件: 1. 具備法人資格或注冊(cè)商號(hào),且在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)有國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)。 2. 在經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)已經(jīng)擁有固定的運(yùn)輸工具。 3. 注冊(cè)資本達(dá)到一定的金額,不同行業(yè)、不同國(guó)家的要求不同,通常在100萬(wàn)元以上
2023-11-02
佻好,因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面的進(jìn)出口公司的名字是A公司的話,甲公司就是按內(nèi)銷來處理賬務(wù)就行了
2023-03-28
會(huì)計(jì)處理及申請(qǐng)退稅流程 出口退稅會(huì)計(jì)怎么做賬務(wù)處理流程如下:   1、未實(shí)行“免、抵、退”辦法的一般納稅人出口貨物按規(guī)定退稅的,按規(guī)定計(jì)算的應(yīng)收出口退稅額,做如下分錄:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   收到出口退稅時(shí):   借:銀行存款   貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款   當(dāng)退稅額低于購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上的增值稅額的差額時(shí):   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   2、實(shí)行“免、抵、退”辦法的一般納稅人出口貨物,在貨物出口銷售后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本時(shí),按規(guī)定計(jì)算的退稅額低于購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上的增值稅額的差額,做如下分錄:   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   在規(guī)定期限內(nèi),內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額不足以抵減出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額,不足部分按有關(guān)稅法規(guī)定給予退稅的,應(yīng)在實(shí)際收到退稅款時(shí):   借:銀行存款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   為核算納稅人出口貨物應(yīng)收取的出口退稅款,設(shè)置“其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款”科目,該科目借方反映銷售出口貨物按規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)應(yīng)退回的增值稅、消費(fèi)稅等,貸方反映實(shí)際收到的出口貨物應(yīng)退回的增值稅、消費(fèi)稅等,期末借方余額,反映尚未收到的應(yīng)退稅額。 出口退稅的期限主要有認(rèn)定時(shí)限、退稅申報(bào)期限和退稅申報(bào)截止期限。 認(rèn)定時(shí)限   對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者應(yīng)按照規(guī)定在取得出口經(jīng)營(yíng)資格備案之日起(沒有出口經(jīng)營(yíng)資格的生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在代理出口協(xié)議簽訂之日起)30日內(nèi)到所屬國(guó)稅機(jī)關(guān)辦理出口退稅認(rèn)定手續(xù)。 退稅申報(bào)期限   外貿(mào)企業(yè)一個(gè)月內(nèi)可多次申報(bào),生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按月在1日-15日的申報(bào)期內(nèi)申報(bào)。 退稅申報(bào)截止期限   一是正常申報(bào)截止期限。外貿(mào)企業(yè)自報(bào)關(guān)出口之日起90天后的第一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期;生產(chǎn)企業(yè)自報(bào)關(guān)出口之日起90天后的第一個(gè)免抵退稅申報(bào)期。   二是延期申報(bào)截止期限。因特殊原因無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)退稅的,出口企業(yè)可以書面形式向退稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期3個(gè)月辦理。 申請(qǐng)辦理出口退稅的流程如下:   1、相關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取:企業(yè)-般在取得相關(guān)部[J已經(jīng)批準(zhǔn)其經(jīng)營(yíng)出C]產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件核發(fā)的工商登記的證明之后,應(yīng)當(dāng)于30日之內(nèi)申請(qǐng)辦理出口企業(yè)退稅登記手續(xù);   2、退稅登記申報(bào)和受理:企業(yè)收到出口企業(yè)退稅登記表后,按照登記表和法律法規(guī)的要求填寫企業(yè)印鑒和相關(guān)人員印鑒后,與公司出口產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)權(quán)批準(zhǔn)文件、I商登記證明文件等資料一起提交申請(qǐng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審查確定后,受理登記   3、填發(fā)出1退稅登記證:稅務(wù)機(jī)關(guān)收到企業(yè)的正式申請(qǐng),并通過審核確定沒錯(cuò)之后按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)。之后核發(fā)給該企業(yè)"出口退稅登記”資格;   4、出口退稅登記變更或注銷:企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生變化或退稅政策變更時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際需變更或注銷退稅登記。   一般納稅人要申請(qǐng)出口退稅,第一步要申請(qǐng)辦理進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。   在外貿(mào)企業(yè)出口退稅軟件上填寫初次出口退稅申請(qǐng)表,將表格下載到u盤,將公司許可證、公章、法人私章等初次海關(guān)信息帶到國(guó)稅進(jìn)行無(wú)紙化備案,拿到后上傳到國(guó)稅系統(tǒng),即初次出口退稅備案通過。   備案大概一個(gè)月通過,錄入發(fā)票審核通過。您可以通過稅務(wù)板在出口退稅軟件上申請(qǐng)退稅,填寫采購(gòu)發(fā)票和出口報(bào)關(guān)單的明細(xì),在所有表格成功后,生成數(shù)據(jù)并上傳到國(guó)稅系統(tǒng)。   稅局收到提交申請(qǐng)的退稅申請(qǐng),會(huì)聯(lián)系法人再次提交申請(qǐng)退稅的相關(guān)資料(運(yùn)輸單據(jù)、無(wú)紙化報(bào)關(guān)單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、租金水電發(fā)票復(fù)印件、租賃合同復(fù)印件、海關(guān)報(bào)關(guān)單、進(jìn)貨合同、銷貨合同),將這些資料提供給稅局后審批無(wú)誤,如果退稅金額較大,稅局會(huì)提前聯(lián)系安排人上門核查,采用資料核實(shí)成功后,等稅局退稅即可。
2023-01-01
你好,這個(gè)沒有明確規(guī)定。
2025-01-02
同學(xué)你好 你們購(gòu)進(jìn)的直接出口就可以退稅
2024-04-01
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