同學你好 是零星支出哦 零星支出不是所有的都可以做 收款人名下沒有營業執照才可以 還得給你寫收據 收據上要寫清楚收款人的姓名手機號身份證號 金額不超五百元 收零星支出的一方一個月總的零星支出不能超2萬
沒有發票不能稅前扣除,如果您企業和個人發生業務單次不超過500元,可以收據入賬,稅前扣除。謝老師上次這個問題,想在問一下,單次是一個月呢還一年內呢,有時間上的要求嗎
文化事業費目前疫情期間可以免稅,稅務同意退了,我想知道,新發生的文化事業費還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業外收入,請發相關的政策依據,謝謝老師 答案1、您好同學,新發生的您也提取,然后如果稅務局還是減免就直接入成是營業外收入就可以了同學。目前 的規定是營業外收入。 答案2、此項減免屬于直接減免,根據會計準則就不用計提了,退回來的費用直接沖稅金及附加就行,不用計入收入 請問老師,不同的答案,請問有沒有什么政策依據
老師好,如果2020年在兩處有工資薪金收入,一處每月工資4000元,另一處每月工資5000元,兩處合并的工資總額是108000元,平時兩處每月都按規定申報了個稅,但因為都未達起征點,所以不用預繳個稅,除了固定費用5000/月可扣,沒有其他的扣除項。那根據匯算清繳的政策,收入不超12萬,都不用匯算清繳,對嗎?要不要補稅?
老師 現在在公司做內賬 以前的會計就是根據合同做賬 簽訂合同就確認收入 再根據合同進度來沖銷收入 確定多少收入沒有收回 每次的成本費用來核算對應的項目用到進銷存 現在就是沒有用到輔助核算功能 用的金蝶KIS說是比較麻煩 我想確認下輔助核算我現在還不是很清楚并且合同簽訂就確認收入方法對嗎
老師:我們是藥店,個人獨資企業,查賬征收,現在稅務搞檢查,叫我們統計醫保收入和非醫保收入,我統計好,把表交上去,從2019年到現在沒有繳納任何稅費,現在稅務說我們的數據不相符,說數據很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數據,我們要繳很多稅,我們這是一個小小的藥店,真的都是虧損,店面現在都縮小了,剩下80多個平米了,店租貴,每個月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時候2000多塊,其他時候都是虧損
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利