你好,你這邊要看施工企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,你這邊是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
我是一般納稅人簡(jiǎn)易征收,石材行業(yè),自有礦山,我往外賣(mài)從礦山上開(kāi)采出來(lái)的荒料,交增值稅是3%,我往外賣(mài)經(jīng)過(guò)自己加工之后生產(chǎn)出來(lái)的板材,增值稅應(yīng)該是多少?是3%還是13%。如果是13%的話(huà),我買(mǎi)東西的進(jìn)項(xiàng)稅是不是可以抵扣了。請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津
老師,你好,我公司是醫(yī)藥零售公司一般納稅人,平時(shí)開(kāi)票稅率是13%,我公司采購(gòu)一項(xiàng)產(chǎn)品是人血白蛋白,供應(yīng)商要給我公司開(kāi)3%稅率的發(fā)票,這樣是對(duì)的嗎?能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好 我們商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在想轉(zhuǎn)成一般納稅人 我們公司平時(shí)購(gòu)買(mǎi)的柴油是額度比較大的專(zhuān)票 這個(gè)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 我們公司以買(mǎi)賣(mài)砂石為主 砂石都是從個(gè)人那買(mǎi) 有時(shí)候也會(huì)運(yùn)輸 公司名下只有一臺(tái)車(chē)
老師,我公司是商貿(mào)公司,主要是經(jīng)營(yíng)砂石料,有自己的礦。屬于一般納稅人。現(xiàn)在開(kāi)給施工企業(yè)稅率是多少,而且能夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅13%,能抵扣嗎?
老師,我公司是商貿(mào)公司,主要是經(jīng)營(yíng)砂石料,有自己的礦。屬于一般納稅人。現(xiàn)在開(kāi)給施工企業(yè)稅率是多少,而且能夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅13%,能抵扣嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢(qián)退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠(chǎng)房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠(chǎng)房部分租出去部分自用,1月收到廠(chǎng)房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢(qián)分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷(xiāo)的時(shí)候都沒(méi)錢(qián)分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫(xiě)美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
我的沙石賣(mài)給施工企業(yè),他們是一般納稅人。我給它們開(kāi)票稅率是多少,是13%還是9
我購(gòu)買(mǎi)骨料制作沙石時(shí) ,別人給我13%發(fā)票能用來(lái)抵扣嗎?
你這邊給別人開(kāi)票是按13%,你沒(méi)有享受簡(jiǎn)易征收政策的話(huà),可以抵扣13%進(jìn)項(xiàng)
我們是一般納稅人,如果享受簡(jiǎn)易征收政策,不能抵扣嗎
是的呢,不能雙重享受哈
那我是一般納稅人,能
老師,一般計(jì)稅多長(zhǎng)時(shí)間可以轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易征收
如果我是簡(jiǎn)易征收,多久可以轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅方式
36個(gè)月內(nèi)不得調(diào)整計(jì)征方式
嗯,那開(kāi)具給施工企業(yè)稅率13% ,例如230萬(wàn)發(fā)票,收入203.54萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅26.46萬(wàn)元。實(shí)際按簡(jiǎn)易征收綜合稅負(fù)率5.18%算。稅金是230萬(wàn)元*5.18%=11.91萬(wàn)元
是這么理解的嗎?
我的這種理解方式對(duì)嗎?
是的呢,你這邊按13%還要考慮可以抵扣進(jìn)項(xiàng)