你好,按照買賣合同交納一下話費。
老師,公司以前買了一輛車,抵扣過增值稅,看賬務,現在這輛車已經到了折舊年限了,也就是說已經折舊完了,現在企業打算賣出去,賣給私人,請問從稅務上企業會涉及什么稅費呢?就是企業要交什么稅
老師下午好,我公司一般納稅人,買了一輛車子100萬,增值稅已抵扣 四年折舊完了,,現在車子要15萬賣給個人,我開票稅率是1個點還是簡易稅率3%減按2%開票呢
老師,我們公司將折舊完的車輛賣出去了?增值稅按3%減按2%交,但是存在買賣關系需要交印花稅嗎
老師,公司名下有一輛車,去年5月買的,現在要出售,有什么說法嗎?是不能低于原值減折舊后的余額嗎?賣車要交什么稅?我公司是小規模納稅人
老師,我公司是花卉企業,免征增值稅,去年我公司賣出了一輛車收到9萬元,當時購買花了16萬提了6萬折舊,該怎么做賬?需要報增值稅嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
但是我們沒簽署合同需要交嗎
要簽合同也要交的,就按實際金額交就行。
印花稅合同金額乘以3/10000。
好的,老師
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