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你好,老師,請問一下,比如我們公司購買石子,5-6月份都有進貨,發票又是等7月份對賬完開票 那我能不能等7月份一起入庫,還是說5月份入庫一下,6月份入庫一下。我們是制造業公司

2023-11-01 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-01 22:04

同學您好,從稅務角度,是可以等七月發票收到以后一起入庫的。

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快賬用戶8493 追問 2023-11-01 22:05

那從會計法角度 是不是就必須要當月入庫,收到發票沖回暫估。這樣做非常麻煩,對不對

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齊紅老師 解答 2023-11-01 22:08

從會計角度講,確實收到貨物就要暫估入庫,不然盤點的時候數據對不上呀,暫估還要沖銷確實麻煩,但是實務必須這樣做

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快賬用戶8493 追問 2023-11-01 22:09

這個不知道大家是怎么做的

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齊紅老師 解答 2023-11-01 22:12

財務上暫估,稅務上憑票,都是這樣的,以前我在制造業做成本會計,都是這樣操做

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快賬用戶8493 追問 2023-11-01 22:14

對呀,所以就這個糾結了。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-01 22:15

不客氣,同學,祝你工作順利

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同學您好,從稅務角度,是可以等七月發票收到以后一起入庫的。
2023-11-01
您好,這個的話,是6月確認收入,這個的
2024-06-26
同學你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
同學你好,發票開的晚,時間可以不一樣
2022-01-06
一、按收到發票,8月份做固定資產,9月份開始計提折舊處理。
2021-08-15
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