對的,意思說,跟機構所在地不一致的話,預交
老師,我們公司之前異地預繳的時候當前納稅人是否是省外總機構直接管理的項目部一直都選擇的是 “是”,也一直預繳了企業所得稅,為什么這次會提醒我不需要進行所得稅預繳呢
老師這個題目是選D吧。意思小規模納稅 人即便不動產的出售地與機構地不一樣,也是一次性繳納了,不存在預繳的問題了,是嗎?但一般納稅 人不動產地與機構地不在一個地方,是要預繳的,這么理解 ?
老師:請問一下,為何這題選D,就因為D是小規模的身份?但他出售的不動產機構與不動產不在同一地方。那只能是在不動產所在地直接申報交稅了。不需要再跟機構所在地有什么反饋?
老師,文化咨詢涉及哪些稅老師,一般納稅人出租不動產,一般計稅方法,在出租地預交增值稅,是不是=租金收入/(1+10%)*3%,這樣計算,對嗎 回機構所在地再繳納增值稅=租金收入/(1+9%)*9%-已經預交的部分
老師您好,我想咨詢下關于一般人銷售購進的老項目,如果不動產和納稅人機構不在同一地方需要預繳稅款,那這個納稅人機構是哪里?比如說不動產在北京,納稅人指的是企業所在地嗎,企業在上海,先去北京預繳,再去上海申報,是這樣理解嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?