只要第四季度全額納稅就可以
老師你好,我們企業是小規模納稅人,前三個季度都沒有超過30萬的銷售額,第四個季度超過30萬了,年銷售額超過120萬了,第四季度報稅還需要把前三個季度免的稅補上嗎?還是光交第四季度的稅?
小規模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請問超過小規模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉為一般納稅人嗎?
老師,我有個問題需要得到老師的幫助:小規模納稅人第一季度至第三季度銷售額在30萬以內,第四季度銷售收入超過30萬,年銷售收入超過120萬,那么只要第四季度全額納稅還是全年都要納稅呢?
小規模納稅人第四季度銷售額超過30萬了。但是如果按年度來算未超過120萬?需要交稅嗎
老師,我想問一下小規模納稅人這一塊是有什么優惠政策? 我搞不清楚的點是,他的季銷售是30萬是免征增值稅的,假如第一季度是30萬,第2季度是30萬,第3季度是30萬,但是第4季度超了30萬,它是僅限于第4季度這30萬繳納1%的稅款,還是全年都要交1%的稅款
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
意思是哪個季度超就交哪個就行了嗎?是按百分之一繳納嗎?
是的,只是季度不能超過,不是全年累計。 小規模季度含專票不含稅銷售收入30萬內:普票的部分免稅,專票部分按開票稅額交。 小規模季度不含稅銷售超過30萬:專票部分按開票稅額交,普票按1%全額交。