銀行出一個委托書,B公司委托a公司付款就可以的,需要三方蓋章簽字。
老師,我做兩個公司的帳,分別是A和B,2019年一月不小心,交A公司的物業費是用 B 公司付的款,當時銀行回單上備注是A的物業費,同時物業公司開發票給A公司。現在A公司賬上體現欠物業費,B公司體現是預付款,請問老師,我能不能直接用A公司打款給B公司核銷兩個公司的物業費?謝謝老師!
老師請問下,我們公司合伙股東,他的投資款是通過B公司打進來,我們所有銷售貨物票開給B公司,我們留留一塊錢一噸利潤給B公司,B公司再給下游客戶開票,下游客戶回款給B公司,B公司回款給我們公司,我們公司沒錢購貨B公司就打錢進來,,現在B公司要統計他投資多少款,是不是把B公司打進來的錢想加就可以了,需要扣除利潤嗎
我們的貨物已經報關了,報關單上的發貨人是A公司,收貨人是我們公司。現在需要由我們公司直接付外匯到廠家B公司,不經過A公司。但是銀行那邊說付款需要和收發貨人一一對應,有什么解決辦法嗎?求解答
老師,您好!我們需要采購貨物,正常情況下我們是要打款給A公司,現在A公司缺貨,需要從B那里進過,我們的款付給B個人,再有A公司給我們開專票,這種情況可以嗎,是要怎樣解決?
AB兩公司之間有債務關系,A公司欠B公司錢,現在B公司需要從我公司購進貨物,但是現在A公司從它的公戶給我公司打款,然后B公司從我公司購進貨物并且我公司給B公司開具發票,這樣資金流不一致,有問題嗎?有什么解決辦法嗎?
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
就是B公司委托A公司付款,這樣的內容嗎?那A公司從我公司提貨這一點沒影響嗎?
是的,這個不影響的。
好的,這樣資金流就一致了,那物流這塊A公司自提貨,這樣也可以吧?
可以的,可以這么做的。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快