是超過稅負3%的部分退稅
老師,我們公司是高新軟件企業,公司的有些軟件銷售可以享受即征即退政策,想問的是如果這些對應的即征即退軟件,沒有進項,如果13%稅率,雖然稅務局能退10%的稅,那公司增值稅稅負是13%,還是3%
老師您好,請問一般納稅人將進口軟件產品進行本土化改造后對外銷售享受即征即退政策的,也是按照實際稅負超過3%的部分即征即退嗎?和一般納稅人銷售自行開發生產的軟件一樣?
老師,銷售軟件產品一并收取的軟件安裝費、維護費、培訓費等,應按照混合銷售征收增值稅,并可享受軟件產品增值稅即征即退政策,這里說的是無法分清軟件和服務的費用嗎,如果合同分清了軟件和服務的費用呢,還能一起按軟件開票,享受即征即退嗎?
老師,請問下。有關軟件產品即征即退政策有以下問題: 1.軟件A產品有軟著,這款產品的銷售能享受即征即退政策嗎? 2.軟件A產品有軟著,但是我銷售軟件B產品能享受即征即退政策嗎?
老師,公司今年軟件企業證書6月到期,再次認定的指標未達標,不能再頒發軟件企業證書,那不是軟件企業的《計算機著作權登記證書》的軟件產品,是不是還是可以享受軟件產品增值稅即征即退政策
你好老師,小型微利企業的條件里面年度應納稅所得額小于等于三百萬是怎么確定的
老師,給客戶的客戶開具增值稅專用發票可以嗎
老板讓算某個客戶的回款率,怎么計算
老師以前年度的無票支出分錄:借管理費貸現金,這樣可以減少未分配利潤,今年匯算清繳前入賬,對以前年度的所得稅有影響嗎?
第九題10000怎么來的 不懂
由郭老師回答我的問題
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
是增值稅的稅負嗎
是的,是增值稅的稅負
老師 即征即退是先正常交增值稅 再去申請即征即退嗎
是的就是那樣子的哈
就是比如我們的增值稅稅率是13% 那我們就是退稅10%對嗎
要即征即退 是必須有相應的進項嗎
是銷項減去進項后,應交的增值稅/營業收入大于的稅負3%才可以退稅
這里的銷項、進項、 增值稅 、營業收入 都是軟件部分的是么
是的,就是軟件部分的哈