您好 電子稅務局是自動按照3%的 跟賬上的1%有差異正常的 無法做成一致 除非您開3%的發票
老師,我們是小規模納稅人,我平時開具發票時直接選擇的征收率是1%,但是我報增值稅的時候發票數據匯總提取到的數據同樣是按照1%開具的數據,那我增值稅及附件費申報變表里沒有1%征收率的應征增值稅不含稅銷售額 我需要怎么填表呢?
老師,這個新政策怎么理解,小規模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬元(含)以下的增值稅小規模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預繳增值稅。如您符合條件請自行申報享受,謝謝。 老師,我剛收到這個信息。我是小規模納稅人,開個季度開了10萬左右的增值稅專用發票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個季度申報增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
老師,我們是個體工商戶小規模納稅人,平時開票按稅率1%開的發票,季度銷售不超30萬,不用增值稅。在填增值稅季度報表的時候,增值稅報表是自動取數,銷項稅自動按稅率3%取的數。我賬面增值稅余額786.41,增值稅申報表銷項稅2359.19,請問老師,我賬面需要怎么做賬呢?既能提現增值稅減免,又能體現賬面產生的增值稅和電子稅務局增值稅申報表增值稅數額一樣呢?
老師您好,請問現在小規模減按1%計征增值稅,且季度30萬內免稅,銷售發票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報表上免稅是按照3%計算,那么入賬免稅的營業外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發票開的1%入賬呢?
2024年公司轉個人的15000元寫著報銷,但一直沒有提供發票,我現在可不可以把他轉為個稅申報到2024年
公司車輛賣出,完整的憑證怎么做?
老師 請問磷礦開采在銷售環節資源稅怎么收取
帳齡分析表是一個項目里面有好幾筆開票,只到了其中一筆,我是按每一筆開票日期來單獨填寫開票金額,還是合計填寫開票金額
老師,您好,我想問下就是我公司轉讓了車輛,然后我用了科目資產處置損益,然后我發現報表不平,但是我已經把企業所得稅的報表和稅都報了,然后我又咨詢了老師后改成營業外支出,但是有個問題就是我電子稅務局進的太多次,然后我在進不去了,老師,我想問下在電子稅務局進不去咋辦
稅總發2020年4號文件可以發一下嗎
更正申報后產生稅款,可以用留抵進項抵稅款嗎?如果用了留抵進項抵了稅款還有滯納金嗎?
更正申報之后產生稅款會產生滯納金嗎
老師問題請教一下,就是個人獨資企業投資人是a,營業執照的負責人是B,那么申報經營所得稅是A,還是B呢
老師、個體工商戶申報經營所得提示申報失敗:生產經營B表——該納稅人已申報生產經營B表,不允許繼續申報或更正A表】。怎么申報
嗯這種差異不用管吧?
是的 這種差異不需要處理的
好的,老師那么免稅的增值稅,我是不是需要記入營業外收入呢
免稅的增值稅,是需要記入營業外收入