根據(jù)所提供的信息,地價(jià)500和倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移價(jià)款800都被認(rèn)為是含稅價(jià)。這是因?yàn)樵谕恋卦鲋刀惖挠?jì)算過程中,需要考慮到購(gòu)入倉(cāng)庫(kù)的土地的含稅價(jià)格。而在題目一中,踢稅計(jì)算是按照含稅價(jià)進(jìn)行的,因此500被認(rèn)為是含稅價(jià)。 在題目二中,扣除金額里面?zhèn)}庫(kù)原值是以500計(jì)算的,這是因?yàn)轭}目中沒有明確說明倉(cāng)庫(kù)的原值是否含稅。如果題目中明確指出倉(cāng)庫(kù)的原值是含稅價(jià),那么扣除金額也應(yīng)該是含稅價(jià)。否則,如果題目中未特別說明,一般按照不含稅價(jià)來(lái)計(jì)算。
老師,這道題,資料一,我下面寫的答案,我用淺黃色圈出來(lái)的那個(gè)分錄和對(duì)應(yīng)計(jì)算出來(lái)的金額,該怎么理解?資料二的答案,我用棕色劃線的那句話,題目里哪里可以看出?還有就是,賬面價(jià)值1200是從題目里面得出來(lái)的?
老師,圖一是書上的說法,說是在實(shí)際支付工程價(jià)款的時(shí)候支付對(duì)應(yīng)的增值稅稅款。 圖二是練習(xí)冊(cè)上的說法,也是說在實(shí)際支付工程價(jià)款的同時(shí)支付增值稅。二者說法完全一樣,但是對(duì)應(yīng)收處理不一樣。 答案如圖三,應(yīng)收是按含稅價(jià)確認(rèn)的,但是教材上是按不含稅價(jià)2000萬(wàn)元直接確認(rèn)的。 所以到底怎么確認(rèn)呢
1.甲企業(yè)是一般納稅人,位于市區(qū),2019年9月1日轉(zhuǎn)讓一處2017年6月1日購(gòu)置的倉(cāng)庫(kù),其購(gòu)置和轉(zhuǎn)讓情況如下: (1)2017年6月1日購(gòu)置該倉(cāng)庫(kù)時(shí)取得的發(fā)票上注明的價(jià)款為500萬(wàn)元,另支付契稅款20萬(wàn)元并取得契稅完稅憑證。 (2)由于某些原因在轉(zhuǎn)讓倉(cāng)庫(kù)時(shí)未能取得評(píng)估價(jià)格。 (3)轉(zhuǎn)讓倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)上記載的金額為不含稅800萬(wàn)元,并按規(guī)定繳納了轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的稅金。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題,需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算該企業(yè)轉(zhuǎn)讓倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)繳納的增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、印花稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)轉(zhuǎn)讓倉(cāng)庫(kù)計(jì)征土地增值稅時(shí)允許扣除的金額。 (3)計(jì)算該企業(yè)轉(zhuǎn)讓倉(cāng)庫(kù)應(yīng)繳納的土地增值稅。
請(qǐng)問一下老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這里的銷售數(shù)量乘以購(gòu)買單價(jià)為什么要價(jià)稅分離?購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品的金額不是免稅的收購(gòu)發(fā)票或免稅增值稅普通嗎?用購(gòu)買單價(jià)乘以銷售數(shù)量也應(yīng)該是不含稅金額呀
這里有幾個(gè)問題請(qǐng)教,1,為什么商譽(yù)是100,而不是按照比例算500/4000算出比例,然后用它??3200? 2,這里說商譽(yù)不能轉(zhuǎn)回,所以商譽(yù)100,這個(gè)怎么理解? 能回答過程的來(lái),謝謝
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
這樣是否說明題目不嚴(yán)謹(jǐn),不可能同一題中兩小問,對(duì)于價(jià)格是否含稅的標(biāo)準(zhǔn)都不一致
只能說不夠嚴(yán)謹(jǐn),因?yàn)閮煞N思路,算出來(lái)的數(shù)字都不一樣的