你好 當(dāng)您已經(jīng)支付了費(fèi)用并記在預(yù)付賬款中,后來(lái)又收到對(duì)方的專(zhuān)用發(fā)票時(shí),您可以使用以下分錄進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款(相應(yīng)的科目) 貸:預(yù)付賬款 同時(shí),如果您需要將該筆費(fèi)用進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,還需要將專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證,并在分錄中記錄進(jìn)項(xiàng)稅額的金額。認(rèn)證后的分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款(相應(yīng)的科目)
老師,我們公司有一筆預(yù)付款,18年已經(jīng)回發(fā)票了,但是并未記到費(fèi)用里,現(xiàn)在要調(diào)整預(yù)付款的話(huà),怎么調(diào)整一下,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好,我們之前已經(jīng)用銀行存款支付咨詢(xún)費(fèi),我記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,之后再收到他們的專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)時(shí)候我應(yīng)該怎么做分錄?
您好老師 我們是新企業(yè),有筆業(yè)務(wù)是之前寫(xiě)的 買(mǎi)的空調(diào)和支付房租費(fèi),分錄是借預(yù)付賬款貸銀漢存款,這個(gè)月發(fā)票到了,財(cái)務(wù)主管說(shuō)要我走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,分錄是怎么寫(xiě)
老師:專(zhuān)項(xiàng)資金中的二類(lèi)費(fèi)用本來(lái)是用自籌款付的,之前自籌款都付給施工方了,后面整改讓施工方把自籌付二類(lèi)費(fèi)用的款轉(zhuǎn)給建設(shè)方后支付了二類(lèi)費(fèi)用,之前掛賬了,這樣處理后發(fā)現(xiàn)有一筆二類(lèi)費(fèi)用在整改前已支付了,整改后又支付了一遍,我要求退回,整改后支付的這筆我要不要記
老師您好,我們有一筆費(fèi)用之前已經(jīng)支付記在了預(yù)付賬款里面,后來(lái)拿到了對(duì)方的發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么寫(xiě)?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話(huà),那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利