您好,沒有入賬就不要認(rèn)證嘛,這樣增值稅申報(bào)表和賬套的要核對(duì)不了 抵了就要入賬 ,把稅金入了 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 下月來發(fā)票把上面分錄紅沖,再按發(fā)票入賬 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 (負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款 (負(fù)) 借:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
你好,本月收到的發(fā)票全部做賬,認(rèn)證的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)抵扣,不認(rèn)證的計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng),是這樣操作么?還是說認(rèn)證的發(fā)票我先做賬,沒認(rèn)證的發(fā)票計(jì)入下個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候再做賬呢?
公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證,先認(rèn)證抵扣了,但當(dāng)月不入賬,不想成本太高,要等下個(gè)月才入賬,這個(gè)在怎么做賬?
老師,我上個(gè)月把進(jìn)項(xiàng)做待抵扣認(rèn)證了,那我這個(gè)月認(rèn)證了,分錄應(yīng)該怎么去做啊
我這個(gè)月月初認(rèn)證抵扣上月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)分錄是做到上月的賬上,還是做到這月的賬上?
老師您好,我1月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進(jìn)待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)里,1月份的進(jìn)項(xiàng)還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報(bào)1月增值稅,請(qǐng)問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄寫在那個(gè)月?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月要多交10W的增值稅。老板罵死我。
您好,明白,那把上面的分錄寫上 其實(shí)老板也不懂,就跟他說業(yè)務(wù)趕緊把付款單和發(fā)票送財(cái)務(wù),要不財(cái)務(wù)沒法抵扣,這樣就不賬和表一致了
貸方可以用其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款嗎
您好,可以的呢,反正收到發(fā)票就沖平了