你好,單位主營是什么的?如果是服務類的,借勞務成本,應交稅費,應交增值稅,進項貸銀行存款。
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務公司,項目所在地也在烏魯木齊,開勞務費發票給云南一個建筑公司,這個不用辦外經證預繳稅款吧!
老師那開票大類具體怎么確定啊
老師請問公司員工在老家繳納新農合,在公司不繳納社保可以嗎。這樣合規嗎
公司是運輸服務,計入勞務成本,后面幾個月再結轉入主營業務成本嗎?
你好,確認收入之后再結轉到主營業務成本。
我們是小企業會計準則,軟件里沒有勞務成本科目,也增加不上,怎么辦
那好,那就做到生產成本里面。
可以先做 借 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸 應付賬款 下個月再做 借 主營業務成本 貸 應付賬款 這樣做可以嗎
可以的,可以這么做的。
我今年有以前年度的進項稅額轉出,匯算清繳的時候應該怎樣報表,怎樣調整
哦,什么原因需要進項轉出。
不合規發票,沒補交所得稅,我是直接做以前年度損益調整,然后到未分配利潤,這樣匯算清繳怎樣調整
納稅調整明細表扣除項目,其他30欄填寫賬載金額。
賬載金額是哪個數?
你好,填寫你抵扣企業所得稅,你帳上做的成本費用的那個金額。
我的意思是進項稅額轉出,我是做到未分配利潤里了,沒做到成本里,這樣怎么調整
你好 這部分就不包含就是了 只填寫 你發票入賬的金額
回到第一個問題,勞務成本,你說的那種方法是不是比我說的容易記賬,后期不易混亂
對的是的,這樣的話,你所有的發票都做賬了。