你好,如果咱抵扣的發(fā)票有問題,稅務(wù)局一般會讓轉(zhuǎn)出來。
“已經(jīng)認證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”,這個問題老師有考慮過進項轉(zhuǎn)出的問題嗎?如果9月份收到進項發(fā)票,勾選抵扣,但申報是忘了填寫進項稅額,按規(guī)定除客觀原因是不能做進項抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開出了紅字信息表,10月份申報時,會要求進項轉(zhuǎn)出補稅,怎么處理?
9月份供應(yīng)商要求退一張幾個月前的票,但已經(jīng)抵扣了,我司于9月給對方開了紅字信息表,后來對方10月份才開出負數(shù)發(fā)票過來,現(xiàn)報9月份的稅的時候發(fā)現(xiàn)稅局系統(tǒng)顯示本月有紅字發(fā)票,金額為這張發(fā)票,但是這張發(fā)票的開票日期卻是10月的,請問我需要在9月做賬嗎?做好像沒附件說不過去,不做進項稅額轉(zhuǎn)出科目又和稅局的系統(tǒng)對不上
老師,我想問問,9月份的我們開出的,客戶在9月份抵扣了,然后客戶開了負數(shù)發(fā)票給我們,我們已經(jīng)打印發(fā)票出來了,那我申報增值稅的時候,這張負數(shù)發(fā)票也要填入銷項發(fā)票里面嗎?
深圳勞務(wù)公司,惠州項目,在9月份,10月份的時候一個工人的工資申報錯誤,現(xiàn)在已經(jīng)重新更正申報。現(xiàn)在稅局要求更正企業(yè)所得稅,不知道企業(yè)所得稅怎么更正,我們是每個月開發(fā)票,按照開票金額預繳企業(yè)所得稅的,更正的話,各項數(shù)據(jù)怎么填啊
請問下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報期內(nèi)申報出口退稅,一般都是開票日期為8月的,8月開票的按正常也進行了入賬工作。我想問下例如9月初收到開具的發(fā)票,可以在9月的申報期內(nèi)進行申報出口退稅嗎?但是有個問題就是9月開的發(fā)票正常做賬是做的9月對嗎?不能做到8月吧?
稅收滯納金已經(jīng)包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經(jīng)營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關(guān)于機械,有的時候機械租賃費里含人工勞務(wù),有的含油料,有的又含勞務(wù)又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機械費里?還是人工里?
請問,電子稅務(wù)局,有財務(wù)負責人身份,也有辦稅員身份,現(xiàn)在想取消財務(wù)負責人身份,在電子稅務(wù)局可以自行操作的嗎?謝謝
請問下出具稅審報告會降低稅務(wù)機關(guān)抽查幾率嗎
@董孝彬老師,采用比選打分方式采購,采購公告上是24年2月7日16點,提交響應(yīng)文件,但是評選組打分日期是24年2月4日,這個比選是違背了那條規(guī)定?老師你之前發(fā)的法條都查不到
就是給別人銷售東西,現(xiàn)在別人對公轉(zhuǎn)100萬我,怎么樣能少交點稅
處置長投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請問老師,員工取得增值稅電子普通發(fā)票,個人名字抬頭,可以抵扣嗎?
是現(xiàn)在要求轉(zhuǎn)出,還是可以再下個月做轉(zhuǎn)出,9月份的已經(jīng)過了申報期啦
你好,可以的,下個月轉(zhuǎn)出來就行。