根據您提供的情況,如果您是建筑服務企業,專業裝太陽能光伏發電設備,那么您的開票稅率應該是9%。根據中國的稅收法規,建筑服務企業適用9%的增值稅稅率。 如果客戶要求您開具13%的發票,這可能會帶來一些稅務風險。因為您的企業并不符合開具13%增值稅發票的條件,如果違規開具,可能會被稅務部門視為虛開發票,從而受到相應的處罰。 因此,建議您在開具發票時嚴格遵守相關稅收法規和規定,按照您企業的實際業務情況和稅率開具相應的發票。同時,可以與客戶進行溝通,解釋稅率規定和開具發票的要求,以避免不必要的稅務風險。
老師,你好!公司經營范圍這些:制冷設備、機電設備的設計,安裝,維護及技術的咨詢服務;銷售:制冷設備。如果做一般納稅人,設備設計及維護、技術咨詢稅率都是6%,銷售設備稅率13%,設備安裝稅率是9%。之前經營的設備銷售并幫客戶安裝,直接開13%稅率發票給客戶了,請問有什么辦法讓安裝可以開9%稅率發票?
你好老師,我們是個人獨資企業,本年一二月開專票五十幾萬,今天法人接到稅務局的電話,讓去一趟,這種請況我們需要如何應對,我們是建筑設備租賃行業,以前是核定征收,基本沒有來票
老師你好,我們公司安裝的光伏項目,是融資租賃公司融資給安裝的,現在已經安裝完畢,我們要付給融資租賃公司租金,分五年付清,我們想要設備發票,融資公司說是每個月根據我們付的租金,分五年給我們開全,每個月的發票包含租金和設備兩個項目,這樣合理嗎?我們現在想要整套設備的發票,如果沒有整套設備發票,我們營業執照和稅務能辦理增項嗎?我們要辦發電賣電給電力局的經營范圍,設備發票分五年開齊的話,我們固定資產怎么入賬呢
老師,我們是是一般納稅人的光伏發電企業。之前采購用來建設光伏發電設備的材料有剩余。按購進時的價格(13%專票)等價轉讓給另一企業(小規模納稅人),那我是開13%的普票給對方嗎?我原來購進13%的進項可以全額抵扣,不交增值稅嗎?因為沒有增值。此項收入是不是記其他業務收入,借其他業務成本,貸原材料?
老師你好,請教一下,我們是建筑服務企業,專業裝太陽能光伏發電設備。本來我們開票稅率是9%,可有家客戶,給他安裝好發電設備,非讓我們開13%的票,想請問這種情況可以開嗎?有沒有稅務風險?
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風險
請問競業限制中的補償金,補償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w
建的廠房沒有發票,后面通過評估價值入的帳,匯算清繳時怎么做
我在北京交個稅才能搖車牌,24年個稅已經預繳,匯算清繳的話需要退稅,因為達不到交個稅的基礎,如果我申請退稅還能在北京搖車牌嗎?如果不申請退稅,算交了個稅嗎?可以搖車牌嗎
出口公司,24年12月的貨拉走出口,25年1月才收的發票,可以把發票放到24年12月入賬,分錄怎么做
老師:拼多多和京東平臺賬務處理和平常公司有什么區別
老師,請問公司的2個U頓可以都用法人當經辦人嗎?如果說要用我來當經辦人會有什么風險嗎?
老師,這個金額是24年4個季度預交的實際金額嗎?
老師:去年一筆管理費用在登賬是管理費用科目漏登記了,銀行付款的,銀行日記賬登記了(手工賬),金額不大,記到今年損益里,貸方科目怎么處理?
老師,我看了下公司的經營范圍,其中有一條太陽能熱發電裝備銷售,如果客戶非要13%的票,我能不能看成是我買來零部件然后安裝后按成品出售?
同學你好 這個可以的
好的,謝謝老師。
滿意請給五星好評,謝謝