需要轉(zhuǎn)出的具體原因呢
請(qǐng)教一個(gè)問題,8月份我增值稅納稅申報(bào)表附表二里,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多轉(zhuǎn)了金額,現(xiàn)在怎么填可以沖掉多填的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,不抵扣勾選稅額要填在增值稅申報(bào)表附表二。第二項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里面對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,之前進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表填附表二的哪里?
老師好!請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)時(shí)主表填哪1欄次,附表二填哪1欄次?
老師,請(qǐng)問酒店住宿費(fèi)發(fā)票稅額之前抵扣了,現(xiàn)在想進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)填那一欄
老師,無(wú)票的收入可以自己開無(wú)票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無(wú)票收入,你讓我附和對(duì)方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬(wàn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實(shí)是股東項(xiàng)目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說(shuō)明天聯(lián)系這個(gè)股東配合的話,總要出一個(gè)方案,就是什么對(duì)于他對(duì)于我們的有利的話,那就是把這個(gè)事情就推給對(duì)方,反正對(duì)方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個(gè)推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無(wú)票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營(yíng)租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬(wàn)的未分配利潤(rùn),怎么辦!需要利潤(rùn)分配完了,交了股東分紅個(gè)稅,才能辦理注銷嗎
老師有時(shí)候這個(gè)5.1只能發(fā)票也查不出來(lái)編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬(wàn)的未分配利潤(rùn),怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
婚慶接的團(tuán)體妝,我開現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝不行嗎?不是說(shuō)除了大類后面可以自定義嗎
出口的進(jìn)項(xiàng)被抵扣了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,想做免稅不退稅申報(bào)
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
可以填寫在免稅項(xiàng)目
這很免稅有什么關(guān)系呀,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)出,填在增值稅申報(bào)表附表二的哪里
這很長(zhǎng)期待攤又有啥關(guān)系,跟銀行存款有啥關(guān)系啊
附表二中選擇這行 免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額