你好,這個(gè)不作為福利費(fèi)的工資基數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給員工每月固定的電話(huà)費(fèi)、交通費(fèi),與工資一同發(fā)放的,但是沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬,而是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款直接走的,請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我需要把管理費(fèi)用-交通費(fèi) 通訊費(fèi)放到福利費(fèi)中嗎?我問(wèn)了財(cái)務(wù)之所以這樣做的目的,是因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬是有限額要求的,因此沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬走。
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)項(xiàng)目上的食堂費(fèi)用,是不是得按照項(xiàng)目部人員工資計(jì)提福利費(fèi),借:開(kāi)發(fā)成本-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付食堂費(fèi)用時(shí):借應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,謝謝。 另外管理人員工資計(jì)提福利費(fèi)走管理費(fèi)用-福利費(fèi)?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,單位收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,發(fā)給職工了,直接走:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸:銀行存款、沒(méi)走應(yīng)付職工薪酬,請(qǐng)問(wèn)這筆錢(qián)作為計(jì)提福利費(fèi)的工資基數(shù)嗎?
有筆分錄直接是 借:管理費(fèi)用, 貸:銀行存款 ,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬。但正確是 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這是違背了什么準(zhǔn)則,還是是屬于賬務(wù)處理不正確,要怎么表述這個(gè)分錄的錯(cuò)誤呀
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢(xún),沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話(huà),那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么同事說(shuō),可以走管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,這樣就可以作為福利費(fèi)基數(shù)了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)支付給辦稅人員個(gè)稅手續(xù)費(fèi),分錄到底怎么寫(xiě)呢?
這個(gè)不是企業(yè)實(shí)際的支出 你們收到這筆錢(qián),實(shí)際應(yīng)該掛來(lái)的,支付給員工時(shí)沖銷(xiāo)往來(lái)