你好,用你們公司進口或A公司自己進口是一樣的,A公司先賣給客戶再從客戶那采購同一型號的貨物,看上去像造假,虛增銷量。用你公司可以避免這個嫌疑。
請問我公司原來有一批出口貨物,現在客戶退貨,因為當時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現在進來只能做進口,就產生了一個進口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現在是發生了出口退貨,以我們公司的名義進口進回來了。進口發生了進口關稅4500元,進口增值稅9800元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元,(關稅增值稅貨代費用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費用怎么算?
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現在是發生了出口退貨,以我們公司的名義進口進回來了。進口發生了進口關稅4500元,進口增值稅9800元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元,(關稅增值稅貨代費用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費用怎么算?
我們公司賣貨給A客戶,a客戶出口了又發生了退貨, a客戶讓我們幫忙以我們公司的名義進口回來,我們只支付海關代理費進口關稅增值稅,無需支付貨款,這些費用我們和A公司均攤,想不通為什么a公司讓我們以我們公司名義進口回來?
我們公司賣貨給A客戶,a客戶出口了又發生了退貨, a客戶讓我們幫忙以我們公司的名義進口回來,我們只支付海關代理費進口關稅增值稅,無需支付貨款,這些費用我們和A公司均攤,想不通為什么a公司讓我們以我們公司名義進口回來?
核定征收的個體戶要報年報嗎
老師您好,在新疆注冊了一個公司,沒有開通,沒有報稅,現在想注銷了,用本人去當地嗎?可以在網上才去簡易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會計確認的處置收入和稅收計算的處置收入應該怎么填啊?理財產品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應交稅費—應交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業稅金及附加 30 貸:應交稅費—應交消費稅 30 借:應交稅費—應交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標后平臺收取的手續費,沒有發票,怎么入賬?1488可不可以計入營業外支出或者管理費用-招標損失?
有一項費用,是長期待攤的企業開辦費,企業所得稅匯算清繳的時候,期間費用明細表,這個長期待攤的費用填到哪一行
老師,商貿企業的商品買回來不需要加工,但是會產生裝卸費,還有貼到商品外包裝的標簽紙的費用,這是入制造費用還是入管理費用
運輸清運垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發票,總額是60萬 是2024年的房租費,去年的時候做了費用 但是一直沒開具發票 請問怎么入賬
老師請問新倉房建設預支費用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現金流量表時是否入購買商品,原材料,勞務支付的現金
就是我們公司買貨給a公司了,a公司賣給他的國外客戶了,說是這批貨不行,又從其他廠家買了貨賣給國外客戶了, 然后就以我們公司名義國外就直接退貨給我們,相當于我們公司進口的,發給我們的樣品,未支付貨款
a公司先賣給國外,再從國外買進同一批,對他們有風險是嗎? 哪這個對我們有什么風險嗎?
你好,那就是相當于A收到退款再退給你了,現在就把中間環節給省去了。
是a收到退貨,再退給我們吧? a退款給國外客戶
你好,對的。現在直接由你們進口,就把中間客戶退A,A退給你的步驟給省了。由客戶與你們直接對接了。
不是的,還是國外客戶與a對接的。 操作進口也是a操作的,只是相關費用是我們先墊付,然后對半分攤
你好,也可以的,這個A承擔部分費用,客戶挺好。
老師,您不妨看看我問的是什么問題呀?
你好,你們支付海關代理費,進口關稅增值稅 無需支付貨款,其實代理報關公司也是這樣處理的。A公司可能是沒有這方面資質和相關手續。
什么資質?她們有進出口資質的,都出口了還不能進口嗎?
你好,思來想去。A公司沒有什么特殊原因。可以找A公司旁敲測擊了解下原因