一般情況下,企業(yè)沒(méi)有與員工簽訂任何協(xié)議時(shí),員工因公而產(chǎn)生的自有車(chē)輛的燃油及過(guò)路過(guò)橋費(fèi)是可以正常報(bào)銷(xiāo)的,但是不能在企業(yè)所得稅前扣除。 如果企業(yè)適用的所得稅率為25%,100元的燃油費(fèi)就得多交25元的企業(yè)所得稅。由此可見(jiàn),不能抵扣對(duì)企業(yè)的影響很大。 因此,員工開(kāi)私家車(chē)外出辦公,在單位沒(méi)有公車(chē)的情況下,要想順利報(bào)銷(xiāo)燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等,必須要與公司簽訂租車(chē)協(xié)議
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫(xiě)嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完第一季度的報(bào)表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車(chē),同時(shí)計(jì)提11-12月累計(jì)折舊,(是去年10月領(lǐng)導(dǎo)用借支現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)的,后來(lái)才知道),然后再更正申報(bào)24年第四季度財(cái)報(bào),然后再在今年1-3月都補(bǔ)提折舊后,再更正申報(bào)25年第一季度的財(cái)報(bào),這樣可以嗎?稅務(wù)這塊會(huì)有什么不好的地方嗎?
老師我想問(wèn)一下利潤(rùn)表本期金額和上期金額是對(duì)是錯(cuò),因?yàn)?5年利潤(rùn)表它自己生成的,我看了一下,查一下那個(gè)之前交過(guò)的季報(bào),我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號(hào)到24年12月31號(hào),這個(gè)時(shí)間段報(bào)的這個(gè)數(shù)利潤(rùn)表季報(bào)本期金額和本年25年報(bào)那個(gè)季報(bào)利潤(rùn)表,上期金額他倆是一致的,這個(gè)這樣對(duì)嗎?
老師,我們單位既賣(mài)了電腦又賣(mài)了宣傳手冊(cè)可以做賬時(shí)可以統(tǒng)稱(chēng)為什么名稱(chēng)
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣(mài)房交的我還需要加到入帳價(jià)值里嗎
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費(fèi)用,記入“管理費(fèi)用-辦公費(fèi)”可以嗎?租期是一年,費(fèi)用是一次性支付,我可以一次性都記入到當(dāng)期費(fèi)用嗎?
我們的分公司在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),招待費(fèi)是先要填寫(xiě)費(fèi)用明細(xì)表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請(qǐng)問(wèn):套定額計(jì)入哪個(gè)科目?分錄怎么寫(xiě)?
老師請(qǐng)問(wèn)下出口發(fā)票備注欄,人民幣金額,應(yīng)該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫(xiě)
那是不是也要員工開(kāi)租車(chē)發(fā)票,公司給員工租車(chē)款才行
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
那一年開(kāi)一次票嗎,如果每次用車(chē)每次開(kāi)的話(huà)太麻煩了,再就是隨便定個(gè)年租車(chē)金額嗎,正常來(lái)說(shuō)員工開(kāi)車(chē)與公司有關(guān)的費(fèi)用都報(bào)銷(xiāo)了,不可能在給他們租車(chē)款啊,那這個(gè)租車(chē)金額隨便定一個(gè)嗎
同學(xué)你好 這個(gè)看你們自己協(xié)商哦
那用公戶(hù)充值的加油卡的費(fèi)用就沒(méi)關(guān)系了吧,能正常做費(fèi)用吧
同學(xué)你好 嗯、正常做費(fèi)用 有租車(chē)發(fā)票就可以稅前扣除
公司公戶(hù)充值的油卡也要有租車(chē)發(fā)票?
對(duì)的 這個(gè)要有 公司名下有車(chē)就可以不用
公司名下有1倆車(chē)
那員工報(bào)銷(xiāo)的這種就不能用在這輛車(chē)名下是吧,就要簽合同
對(duì)的 要有租車(chē)費(fèi)發(fā)票
租車(chē)發(fā)票需要交什么稅
交增值稅附加稅所得稅