一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
請問老師我們有一個固定資產在2019年6月就清理了,賬已經處理了固定資產清理,但是固定資產模塊沒有處理這個資產,所以從2019年7月至2021.1月還在繼續計提折舊,現在總賬的累計折舊和固定資產模塊就不符了,我得怎么做分錄來調整呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
老師 你好 我22年計提公司車輛折舊的時候是 貸管理費用-折舊費 借固定資產汽車的 年末也沒結轉到可累計折舊中 23年也是這樣做分錄的 現在固定資產要清理了 這個分錄該怎么修改呢
老師,早上好,請問固定資產清理如何做分錄?固定資產原價32500元,2019年購入的。累計折舊22年資產負債表年末累計折舊是6256.25,然后23年1月要進行固定資產清理,要怎么做呢?有殘疾和沒有殘值的分別要怎么做呢?謝謝老師
固定資產清理你好老師,1. 固定資產原值16000,已計提累計折舊15200,預計凈殘值800.這個資產期使用年限已經到。現在無法使用。想清理。沒有其他收入和費用。會計分錄怎么做? 2. 同樣情況還有一個要清理的資產,就沒有預計殘值。這個分錄怎么做?
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
老師,請問累計折舊是22年年末數嗎?原價減去這個累計折舊的就是固定資產清理的金額?
老師,那有殘值的呢怎么做分錄?
就看你一月份這個固定資產一共累計折舊了多少
一月份也要折舊的
老師,例如我固定資產原價是3萬,然后總共折舊是6384.9,分錄是:借:固定資產清理 23615.1 累計折舊 6384.9 貸:固定資產 30000 然后是 借:現金 23615.1 貸:固定資產清理 23615.1 再然后是 借:固定資產清理 23615.1 貸:營業外收入 23615.1 ,那最后要怎么結轉?固定資產清理還是再借方
固定資產清理借貸方的差額最后結轉到營業外的
老師,那我剛剛做的例子是對的嗎?但是準入清理的時候固定資產清理在借方,然后處置收入的時候 固定資產清理在貸方,再然后凈收益的時候又再借方,這沒有平衡呀
?借:現金 23615.1 貸:固定資產清理 %2B銷項23615.1? 所以固定資產清理沒有23615.1元哦 你算下是多少 需要交增值稅 你算出來這個金額減去23615.1就是轉到營業外支出的金額
明白了,老師,這個固定資產是沒有折舊完的,那清理之前是要把剩下的折舊完還是就直接進行報廢處理
直接做清理就可以了 清理的當月也要折舊