您好,捐贈在會計上不確認收入和結轉成本的,這是稅會差異,在納稅調整A105000表里填的
某一業企業為居民企業,2021年經營情況如下:產品銷售收入為560萬元,產品銷售成本400萬元;其他業務收入80萬元;其他業務成本66萬元;固定資產出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發生的管理費用86萬元;其中新技術的研究開發費用為30萬元;財務費用20萬元;權益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業外收入10萬元;營業外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業本年應納企業所得稅。
某一業企業為居民企業,2021年經營情況如下:產品銷售收入為560萬元,產品銷售成本400萬元;其他業務收入80萬元;其他業務成本66萬元;固定資產出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發生的管理費用86萬元;其中新技術的研究開發費用為30萬元;財務費用20萬元;權益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業外收入10萬元;營業外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。要求:計算該企業本年應納企業所得稅。
某一業企業為居民企業,2021年經營情況如下:產品銷售收入為560萬元,產品銷售成本400萬元;其他業務收入80萬元;其他業務成本66萬元;固定資產出租收入6萬元;非增值稅銷售稅金及附加32.4萬元;當期發生的管理費用86萬元;其中新技術的研究開發費用為30萬元;財務費用20萬元;權益性投資收益34萬元;(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);營業外收入10萬元;營業外支出25萬元;(其中含公益捐贈18萬元)。 要求:計算該企業本年應納企業所得稅。
某企業(一般納稅人)本月發生下列銷售行為:(1)將自產的特制藥酒作為投資提供給有關單位,生產該批藥酒的成本為100萬,成本利潤率10%,消費稅稅率10%,無同類產品市場價格;(2)銷售自產A產品10臺給甲,開具專用發票注明金額為40000元,稅額為5200元;將自產A產品3臺捐贈給市福利院;將外購B產品1臺用于職工集體福利。(A、B產品都適用稅率13%)請計算該企業當期銷項稅額?
某企業(一般納稅人)本月發生下列銷售行為:(1)將自產的特制藥酒作為投資提供給有關單位,生產該批藥酒的成本為100萬,成本利潤率10%,消費稅稅率10%,無同類產品市場價格;(2)銷售自產A產品10臺給甲,開具專用發票注明金額為40000元,稅額為5200元;將自產A產品3臺捐贈給市福利院;將外購B產品1臺用于職工集體福利。(A、B產品都適用稅率13%)請計算該企業當期銷項稅額?第二問詳細解答
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
所以答案是?D
您好,是的 800%2B30%2B800,捐贈沒有計在賬務的成本科目里