你現(xiàn)在先不要開(kāi)紅字信息表,你現(xiàn)在沒(méi)有勾選。
請(qǐng)問(wèn)我昨天勾選抵扣了發(fā)票,但是沒(méi)有點(diǎn)擊申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)和確認(rèn)統(tǒng)計(jì),今天因其他原因進(jìn)不去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),但是我的增值稅申報(bào)表里面已經(jīng)有了進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù),然后我就按正常申報(bào)了,那再進(jìn)去申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)只能到下月初嗎?那會(huì)對(duì)我的這一次申報(bào)有什么影響嗎?
老師您好,9有份有一家供應(yīng)商給我司開(kāi)了份材料專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了,在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開(kāi)錯(cuò)了,然后就在開(kāi)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開(kāi)票,并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開(kāi)具的正確發(fā)票,想請(qǐng)教老師:本月增值稅申報(bào),是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢?
新新老師,是的,我是這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了9月份的所屬期,然后再來(lái)勾選的抵扣發(fā)票,一開(kāi)始標(biāo)頭我就注明了,但是我現(xiàn)在點(diǎn)不了統(tǒng)計(jì)確認(rèn),這樣情況只能等到下月初才可以確認(rèn)統(tǒng)計(jì),然后開(kāi)一張紅字信息表給到供應(yīng)商了吧?
這個(gè)問(wèn)題請(qǐng)廖君老師來(lái)回答,1.我們公司收到的一張七月9對(duì)方給我們開(kāi)的一張專(zhuān)用發(fā)票,我問(wèn)怎么查是否勾選認(rèn)證了?2.如果在紅字發(fā)票信息錄入里找到這張發(fā)票,當(dāng)確認(rèn)出紅字信息單時(shí),系統(tǒng)顯示這張發(fā)票未做用途確認(rèn),不允許購(gòu)買(mǎi)方發(fā)起紅沖,是不是就表示這張發(fā)票我們沒(méi)認(rèn)證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數(shù)電發(fā)票他們沖也和當(dāng)月沖一樣,自己方開(kāi)紅字信息表,自己方開(kāi)紅字發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,想咨詢(xún)一下,我們收到了一張油品發(fā)票,已經(jīng)勾選入庫(kù),但是未勾選認(rèn)證,對(duì)方現(xiàn)在是數(shù)電票,我們這邊發(fā)了紅字信息確認(rèn)單過(guò)去,對(duì)方直接點(diǎn)擊確認(rèn)油品就給他們退庫(kù)了,現(xiàn)在是不是數(shù)電票不用給我們開(kāi)紅字發(fā)票呀?這樣的話我們?cè)碌讏?bào)稅的時(shí)候需要再紅字信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一欄里把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)會(huì)影響我們報(bào)稅,系統(tǒng)比對(duì)不符嗎?
老師您好,我公司就叫a公司有股東李和上市公司股東,其中股東李出資490萬(wàn)元。b公司有股東李和股東王,股東李持股90%?,F(xiàn)在a公司收購(gòu)b公司的固定資產(chǎn)評(píng)估10萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估700萬(wàn)元,a跟b在股份上沒(méi)有任何關(guān)系。a公司打款給b公司,股東李從b公司提款出來(lái),然后以投資款打給a公司。因?yàn)閍公司需要給b公司打錢(qián),b公司需要給a公司開(kāi)票,b公司開(kāi)票就涉及要繳納企業(yè)所得稅和增值稅以及附加了,還有別的處理方式嗎?
公司剛成立沒(méi)多久,公戶(hù)沒(méi)有錢(qián),老板微信轉(zhuǎn)賬三千元,用來(lái)購(gòu)買(mǎi)辦公用品等,這些費(fèi)用能走管理費(fèi)用嗎?能用來(lái)登記現(xiàn)金日記賬嗎?購(gòu)買(mǎi)的東西有的沒(méi)有發(fā)票
老師,開(kāi)發(fā)票時(shí)候電子稅務(wù)局顯示未查詢(xún)到購(gòu)買(mǎi)方信息,是否繼續(xù)開(kāi)票,這樣是不是暫時(shí)不能給這家公司開(kāi)發(fā)票
填資產(chǎn)負(fù)債表,本年的數(shù)是填在期初數(shù)里面還是填在期末數(shù)這一列
老師我們充裝的混合氣體有80%的氬氣和20%的二氧化碳混合。 而氬氣原材料還充裝普通氬氣和高純氬氣, 二氧化碳也是充裝普通的二氧化碳和高純二氧化碳。 核算成本的時(shí)候,混合氣體的原材料要怎么領(lǐng)用?在產(chǎn)成品有普通氣體、高純氣體和混合氣體都有生產(chǎn)的情況下
如果某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品的單價(jià)為20元,銷(xiāo)售量為10000件,單位變動(dòng)成本為12元,本期發(fā)生固定成本總額為20000元,先進(jìn)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率為35%。該企業(yè)期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預(yù)測(cè)該企業(yè)的保本點(diǎn):(2)預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)時(shí)的單位變動(dòng)成本的降低額;(3)預(yù)測(cè)該企業(yè)完全成本法下的保本量。
公司發(fā)工資,工人有生產(chǎn)組打包組按組發(fā)工資到時(shí)候分這樣可以嗎?
建筑公司技術(shù)合同可以轉(zhuǎn)包嗎?
老師,三年前有一家企業(yè)我們開(kāi)了發(fā)票,但是錢(qián)沒(méi)有轉(zhuǎn)給我們,一直掛在應(yīng)收,這個(gè)怎么清賬呀
事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報(bào),財(cái)政補(bǔ)助收入會(huì)自動(dòng)提取到營(yíng)業(yè)收入,那剩下要怎么填
一旦開(kāi)了紅字信息表,你這個(gè)發(fā)票你沒(méi)法抵扣了。你得下一個(gè)月抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了之后才能開(kāi)紅字信息表。你一旦開(kāi)了紅字信息表,信息需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,之前的藍(lán)字發(fā)票沒(méi)法抵扣。
郭老師你好,我是先申報(bào)的9月所屬期,然后再勾選了抵扣發(fā)票,但特殊原因,這張發(fā)票需要退回去重開(kāi),我現(xiàn)在做不了勾選確認(rèn),是不是要等下個(gè)月初時(shí)確認(rèn)統(tǒng)計(jì),然后開(kāi)張紅字信息給到供應(yīng)商,供應(yīng)商收到后再紅沖發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),但下個(gè)月還沒(méi)有申報(bào)增值稅前提下,可以操作嗎?
什么時(shí)間開(kāi)信息表?
11月初。老師。因?yàn)槲椰F(xiàn)在勾選抵扣確認(rèn)統(tǒng)計(jì)不了,只能等11月初了再確認(rèn)統(tǒng)計(jì),然后開(kāi)紅字信息表給供應(yīng)商,讓他們重開(kāi)一下,但是這樣的話我這邊應(yīng)該還沒(méi)有申報(bào)10月的增值稅報(bào)表。
你好,你開(kāi)紅字信息表是在11月初可以的,你一定要抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了之后再開(kāi)紅字信息表。
好的老師,謝謝。跟我還沒(méi)申報(bào)10月的增值稅報(bào)表不影響吧?對(duì)方應(yīng)該可以根據(jù)我開(kāi)的紅字信息表直接開(kāi)過(guò)來(lái)吧?
你好,沒(méi)有申報(bào)十月份的增值稅,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,只要你抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了就行。