借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
老師,我是在一家名宿酒店當(dāng)會計,現(xiàn)在是籌建過程中,這個月要試運行,之前會計都沒有做賬,只是做了一下手工賬,我從7月份開始啟動金蝶軟件,現(xiàn)在想問下各科目如何使用 1.采購合同,分次付款,貨到付款 該如何做賬,計入到什么科目 2.沒有合同的,直接用到工地上面的,又如何做賬了 這些都沒有發(fā)票,如果后期有發(fā)票怎么處理,合同價格需要計入到哪里,去體現(xiàn)一下 還有就是現(xiàn)金支付,是不同的老板支付,后期他們會走報銷,你說這個又計入到哪個科目呀
老師們,我們公司內(nèi)部報銷,就是所有開支費用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報銷單,先由會計審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財務(wù)室出納簽字(若是付款會蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個審批程序上存在一個問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時拿到財務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對這個先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因為我們到付款時還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時拿到財務(wù)室入賬,我的意見是掛賬時先讓會計審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會計掛賬,報銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時寫付款申請單(上面也由會計簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個只是審核我賬的會計主管認(rèn)為掛賬的報銷單上領(lǐng)導(dǎo)
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個,我們之前預(yù)交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因為關(guān)系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預(yù)交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對啊?
老師您好跟您請問我公司為勞務(wù)公司,給總包開據(jù)發(fā)票后,勞務(wù)款是從建設(shè)方農(nóng)民工專用賬戶直接支付給農(nóng)民工個人賬戶的。(支付過程是:總包出具代發(fā)工資委托給到建設(shè)方,我司再出具代發(fā)委托給總包方)我確認(rèn)收入時跟甲方要了給農(nóng)民工轉(zhuǎn)賬的銀行明細(xì)作為憑據(jù),但明細(xì)上是總包的名字,請問這樣確認(rèn)收入的憑證可以嗎?(因為我們大多數(shù)工程款都走的是農(nóng)民工專用賬戶) 二、我司下面的勞務(wù)隊也是跟您課上說的一樣,采取的是包工頭專業(yè)承包的一種形式,由包工頭個人成立的個體工商戶,然后給我司開具發(fā)票,請問一下,這個成本支出,已從農(nóng)民工專戶中直接支付 ,我能從農(nóng)民工資中直接確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師您好!我們工地上采購柴油,公司已支付,發(fā)票收到,柴油入庫,后面領(lǐng)用柴油時,是工地上另一個施工隊領(lǐng)用了,這筆款項領(lǐng)導(dǎo)說要從他那里收回來,請問一下如何做賬務(wù)處理?
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務(wù)報表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會計衡等式 資產(chǎn)+費用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務(wù)費用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個企業(yè)需要補多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
為什么是主營業(yè)務(wù)收入呢?我們公司是水電站,沒有柴油的銷售
這個施工隊是你們自己的嗎
不是的呀
等于是你們賣給對方一樣,你們的這些都沒了
我感覺,是的,
所以你們該做收入做收入才對
好的,謝謝老師
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