法定代表人可以是股東,也可以不是股東。法定代表人由股東或是由股東大會(huì)決定。法定代表人是公司的最高行政負(fù)責(zé)人,依照公司章程規(guī)定的權(quán)限履行職責(zé)。法定代表人是企業(yè)的負(fù)責(zé)人。股東只是公司的投資者。
老師請(qǐng)問(wèn)一下法人是企業(yè)投資性質(zhì)的,請(qǐng)問(wèn)股東也是企業(yè)法人作為股東的嗎?就是自然作為法人,股東也是自然人,如果企業(yè)作為法人,股東也是企業(yè)是嗎
公司注冊(cè)時(shí),其中有個(gè)股東是一家公司,投資人類(lèi)型選擇法人股東還是企業(yè)法人
老師,一家企業(yè)的股東是一家有限公司100投資的,那這家企業(yè)的公司類(lèi)型是什么?
公司要變更法人,然后要變更的公司有一個(gè)股東是有一家企業(yè),想咨詢(xún)一下股東簽名的話(huà)是這家投資企業(yè)的所有股東也都要簽名嗎?還是就是這家企業(yè)的法人簽名就可以了呢?
一家企業(yè)作為另一家企業(yè)的股東,投資人類(lèi)型應(yīng)該是企業(yè)法人還是法人股東,這兩者的區(qū)別是什么
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶(hù)再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶(hù)了不確認(rèn)收入
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶(hù)比較多,有的開(kāi)發(fā)票有的不開(kāi)發(fā)票,難道也要按客戶(hù)名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開(kāi)發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶(hù)比較多,有的開(kāi)發(fā)票有的不開(kāi)發(fā)票,難道也要按客戶(hù)名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開(kāi)發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買(mǎi)給個(gè)人車(chē)到二手市場(chǎng)開(kāi)票,這個(gè)要做收入確認(rèn)嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買(mǎi)賣(mài)交易,外省購(gòu)買(mǎi)了生豬,到本省來(lái)進(jìn)行售賣(mài),未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開(kāi)的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶(hù)設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專(zhuān)票寫(xiě)一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱(chēng)是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱(chēng)是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)?,非常感謝! ?