您好 那這10幾萬的勞務費 對方有沒有給您申報個人所得稅 是對公賬戶轉讓還是私人轉入 轉入的時候怎么備注的
老師,我們是小規模建筑工程公司,法人公戶轉款給個人,備注工人勞務費 這種公司要是是別人公司員工 我們不用申報個稅的話 是不是支付出去的工資需要對方開發票過來才對吖?
支付快遞公司運費,需要對方給我司開發票,轉給對方公司的個人戶可以嗎
對方公司給我們公司付款,但是對方是私人轉賬過來的,我們要給對方公司開具發票,這樣可以嗎?對方需要給我們寫個說明證明是私人給公司代付嗎?
對方是公司,我是個人,對方每個月需要轉10幾萬的勞務費給我 ,我再支付給工人,對方公司不需要開發票,我個人需要注意什么?
老師,我公司支付乙方公司人員工工資,屬于勞務費,我們需對公轉賬給乙方,這種情況,是否需要開發票給我司?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
沒有申報個人所得稅,對公轉入我的私戶,我需要交稅嗎?如果對方申報了個稅應該是代交了吧?我就不用管了對嗎?
對方轉賬的時候是怎么備注的 您個人所得稅APP已經查過了 沒有申報個人所得稅嗎
沒有申報 備注工程款
那不是借款 沒事的哈
那對方公司備注工程款,但是沒發票,我也沒交稅,沒有風險嗎?
對方公司沒有向您要 就沒事 如果要的話 您就要去稅務代開發票 繳納稅金的 都支付給您 您一個人開具發票 到時候稅金會比較高的
我代開是以勞務報酬開嗎?不享受季度30萬免稅嗎?每個月都會有工程款進來
是的 代開是以勞務報酬開具 您每個月都是10幾萬 30萬是免增值稅 還有個人所得稅呢
第一個月開11萬,第二個月開6萬,第三個月開16萬,那我第一個月開11萬的時候交稅嗎?
每次開具發票的時候都要預繳個人所得稅 增值稅超過30萬的時候才一次性繳納
那增值稅去稅務局代開第一個月不用交?第三個月開的時候怎么知道我累計開了多少呢?不太懂
您系統開了發票有身份證號碼的 根據這個識別號 系統可以累計到的
是不是注冊個體戶去做核定征收比較合適?有沒有別的辦法節稅?
我這邊現在沒有核定征收了 全是查賬征收 您可以注冊 然后給員工發放工資? 不過可能會涉及到社保
注冊公司嗎?
注冊公司跟個體戶都可以的 不想交企業所得稅的話 就注冊個體戶比較合適
個體戶不是得交個人所得稅?
對的 企業有利潤 分紅的時候也要交個人所得稅的啊