好,可以的,出一個(gè)委托書,需要三方蓋章簽字。
老師,我們給對(duì)方付款,對(duì)方給我們開票但不要我們打?qū)~戶付款,要對(duì)他的私人賬號(hào)打款,這樣可以嗎
你好,老師,想問一下,如果對(duì)方欠我方是對(duì)公的,但因一些原因公戶不能用,對(duì)方用私人戶轉(zhuǎn)給我們私人戶,就當(dāng)給現(xiàn)金我們。如果是這樣,對(duì)方要求我們出付款說明,說付到的私人戶就是相當(dāng)于付給對(duì)公的這筆款了,那這樣,我們出付款說明,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
對(duì)方公司給我們公司付款,但是對(duì)方是私人轉(zhuǎn)賬過來的,我們要給對(duì)方公司開具發(fā)票,這樣可以嗎?對(duì)方需要給我們寫個(gè)說明證明是私人給公司代付嗎?
付款給法人,公司開的票,對(duì)方說沒有對(duì)公賬戶,我們付款方需要對(duì)方法人開具一個(gè)證明嗎,以便調(diào)賬
老師,我們給公司付貨款,但對(duì)方開過來個(gè)人代開發(fā)票。實(shí)際這公司是對(duì)方開,法人不是,可以附怎樣的證明文件?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬,內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤(rùn)20萬,按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤(rùn)20萬,按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
我們是做電商的, 這種客戶比較多,還有其他方式嗎
你好,電商的這個(gè)就不用管啦,直接開給企業(yè)就可以