賬從4月份往后開始做是對的。報稅也要銜接上。
我們之前3月份新開的公司,有零申報過,現在開始建賬 賬期從8月開始也可以嗎?之前買過金稅盤可以直接做到八月份嗎?
老師,小規模納稅人,前期是請的代理記賬,現從7月份開始自己做賬。請問下:自己公司新買了一個賬套,想直接從7月份開始建賬,7月份之前的后期才能移交過來,那期初數據可以后面在錄入嗎?
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規模,公司4月份成立,5月份開始公賬有資金進出(無票收入1萬、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發工資,且有申報個稅。因為前財務沒有做賬,7月份季報的時候,全部0申報的。問題:我該怎么做?從幾月份開始建賬?4-6月份的季報怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務做到7月份里面,10月季報直接申報7-9月份?
老師,我現在接受的賬是從5月23號開始自己做的,四月份的人家那邊已經做了,我直接錄入期初數據從5月23號開始記,那么四月份的財務報表就沒有可以嗎
請問個體戶核定征收改成查賬征收,10月份開始在自然人電子稅務局里面申報經營所得稅,申報的1-9月的累計收入和成本費用,之前都是沒有賬的,那是不是要從7月份開始做賬?還是要從一月份就開始?
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
現在是7月9月的報稅所屬期,那你就趕緊把這一期的先報上。
正常說你前面要是沒有報稅,現在應該異常報不了,需要先補充申報,你進申報系統看一下。