直接計入5月的收入就是
我公司以租代買的形式購入設備,前期每月支付6萬元租金,每月收到租賃費發票,一年以后轉為融資租賃,也是每月支付租金收到租賃費發票,融資租賃兩年期滿后,設備就屬于我們公司了,但是從頭到位收到的都是租賃費發票,沒有固定資產發票,我們公司應該怎么做賬
請問公司簽訂租賃合同今年8月簽訂四年的租賃合同,一年的租賃為23萬,合同約定租金為一年的一次性支付,有3個月的免租期跟4萬的租賃保證金,但是財務部12月才收到蓋章的租賃合同,這邊還未收到租金23萬,請問財務賬務怎么處理?房產稅啥時候繳納?
老師,我公司擬租賃一臺設備10萬元,租期2年,租賃費5000元/月(均為收取租賃費發票,含利息1000元),合同約定每月支付租賃費,租賃期滿出租方無償轉讓設備給我公司,請問:1.該合同性質屬于經營租賃還是融資租賃?2.租賃期滿設備無償劃給我公司后,我公司只有每月的租賃發票,設備如何計入固定資產?
老師,怎么寫會計分錄?.(1)5月17日,機修車間對外提供修理服務,收取修理費46800元,開具了普通發票。.(2)5月17日,對外出租自己的一套生產設備,租賃合同中約定租賃期限為3個月,一次性收取全部不含稅租金收入27000。
甲租賃公司為增值稅一般納稅人,本年6月1日與乙公司簽訂經營租合同,合同約定甲公司向乙公司出租一臺設備,租期12個月,租金共計13.56萬元(含增值稅),租賃開始目為7月1目,雙方約定乙公司要在6月15日向甲公司一次性全額支付租金。乙租賃公司本年6月15目收到乙 司支付的13.56萬元。 在租貨期限內(本年7月至下年度6月)的每月月末,甲租賃公司分別確認收入時的賬務處理
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝