您好,這個(gè)的話是可以的呀,你們就做費(fèi)用的了
我想問下,比如我這邊合作方同一個(gè)人底下有兩個(gè)公司分A和B,對方賬是分開做的,A欠我這邊貨款1萬,B是我們欠他10000,那把我們欠B的轉(zhuǎn)為A的貨款,我這邊會(huì)計(jì)憑證怎么做?
早上好老師!我遇到一點(diǎn)兒問題,自己轉(zhuǎn)不過來彎兒了,請教老師一下 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,欠A商砼款126萬,公司用2套房抵賬100萬,A的朋友在我們公司購買1套房66萬,66萬A代替他朋友付款(應(yīng)該是A欠他朋友錢,以房款抵債),我們沒收到A的錢,但是要給他朋友開具認(rèn)購書和收據(jù),A還讓我們把他那兩套房的認(rèn)購書也簽了,而且最后這3套房都是按揭貸款方式購買,這個(gè) 賬務(wù)都怎么處理哇 ?收據(jù)和認(rèn)購書都怎么開哇?懵圈了[流淚]
老師我們賬上顯示欠一個(gè)A公司的150多萬,A公司和我們法人有關(guān)系,法人在工商上也不是股東,就是個(gè)法人,但是老板和這個(gè)公司獨(dú)立開來了,之前這個(gè)公司和我們在工商上也不是股東關(guān)注,現(xiàn)在要平這個(gè)賬人家說搞個(gè)債轉(zhuǎn)股協(xié)議,簽個(gè)三方協(xié)議,意思是A公司欠法人錢,把我們賬上欠A公司錢當(dāng)作法人入股資,結(jié)平,這樣合理嗎?稅務(wù)認(rèn)嗎?
A公司在我們酒店吃的飯,我們做分錄是借應(yīng)收30,貸收入30,沒有開發(fā)票。后來A公司把錢30給了我們,但是要求我們開具9的租賃費(fèi)。我們給開了。這個(gè)時(shí)候我們的應(yīng)收賬款30怎么平賬
我們與A公司是合作伙伴,客戶把貨款轉(zhuǎn)到我們的賬戶上,之后我們就把錢轉(zhuǎn)給A公司,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
你沒看明白我的意思 你再看看
您看啊,你們欠對方錢,對方來你們這吃飯,相當(dāng)于你們白白給他們吃飯,不是這樣嗎
是的 他要求抵這個(gè)貨款 那得怎么做分錄走賬
那就是? 借 應(yīng)付賬款貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)