公司在申請高新技術行業時,還沒進行為申請做準備,賬上面計提了管理費用-研究費用,季度可以加計扣除。 依據《財政部稅務總局科技部關于進一步提高科技型中小企業研發費用稅前加計扣除比例的公告》(財政部稅務總局科技部公告2022年第16 號)規定,自2021年1月1日起,制造業企業研發費用加計扣除比例由75%提高至100%,相當于企業每投入100萬元研發費用,可在應納稅所得額中扣除200萬元。 另外,依據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例相關規定,企業開發新技術、新產品、新工藝發生的研究開發費用,可以在計算應納稅所得額時加計扣除75%。對享受該政策的必須是高新技術企業,而且是在四季度購買的設備、器具(除房屋、建筑物以外的固定資產)
老師,我們公司要申請高新企業,之前都沒有做研發費用,這個季度開始我們才開始做研發費用,請問我這個季度報所得稅時可以研發費用的加計扣除嗎?
公司預計可能過2年會申請高新項目,現在沒有申請,那我現在可以把一些發票做入管理費用-研究費用里面嗎?把計提工資,社保,公積金做入管理費用-研究費用里面在利潤表中顯示出來嗎?假如后面沒有申請高新那明年報今年的匯算清繳是不是就不能填加計遞減表,把計提的工資研究費用分別計算一下做入匯算清繳職工薪酬工資,社保,公積金里面不用修改憑證就可以嗎?還是說等他申請了才可以做研究費用?
老師好,有熟悉高新技術企業的老師嗎?一個高新技術企業,都是研發部門,從2020年開始到現在,計提的工資會計科目有: 管理費用-研發工資, 管理費用-管理人員職工薪酬 研發費-人工費用-工資及福利費 管理費用-研究費用, 老板要申請高新技術企業,調賬的應該怎么調呢?調的時候看哪個數呢?答過的老師請不要再接這個問題了,想聽聽其他老師的建議,用的是2013年小企業會計準則 謝謝
老師,我們23年準備申請高新技術企業,但是22年把研發人員的工資做了研發費用,那現在進項企業所得稅匯算這筆研發費用可以享受加計扣嗎?
老師,你好,我們公司還不是高新企業,只是為了后面申請高新企業不用更改之前的賬,現在在申報季度企業所得稅申報的時候,需要填寫研發費用加計扣除表嗎。
老師,快賬軟件結轉后怎么沒有損益憑證呢
職工培訓費怎么做賬分錄
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業從個人租賃的房屋用于辦公,企業需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業,通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進行開發,需要繳納城鎮土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個有點看不懂,到底應該不含稅算還是含稅算
這個研發費用有幾個項目,要怎么分攤成本?
這個可以按項目價值分攤
只有一個項目產生了價值,就是創造了營業收入。其他都沒有
同學你好 按實際的來分攤
沒有價值的分攤少點
嗯 可以按預計的收入比例來分攤