研發立項就可以加急扣除的。
老師我們公司是做研發的,但是高新技術企業還沒有資格申請也就是我們現在還不是高新企業,那如果我們公司有研發出來的技術,要轉讓的話,可以享受增值稅減免、企業所得稅減免嗎?
公司今年做高新企業認證,但是還沒拿到高新證書,可是做認證的人要求我們在做去年所得稅匯算清繳時填寫研發費用加計扣除表,這樣操作可以嗎?不是拿到證書那年才可以享受研發費用加計扣除嗎
老師,我們23年準備申請高新技術企業,但是22年把研發人員的工資做了研發費用,那現在進項企業所得稅匯算這筆研發費用可以享受加計扣嗎?
老師 您好 我們是制造業,也是高新技術企業,23年12月利潤總額 25000萬元;其中研發費用4600萬元,怎么計算研發加計扣除享受的減免稅額是多少?享受高企所得稅減免額是多少?
公司2022年被認定為高新技術企業,22年賬上沒有研發費用,但是稅務申報表—利潤表里研究費用有數額,不知是什么數額。22年企業所得稅匯算清繳申報表,a107012,第二行自主研發 合作研發 集中研發有數額,等于第三行人員人工費用。。但我把2022年研發人員工資加起來,不等于這個數,比這個數小。。。。我想問,今年我們要進行高新技術企業復審了,找第三方機構出審計報告什么的,會要求我們公司提供人員人工費用明細嗎,1-12月憑證沒有把研發人員工資計入研發費用科目,都是直接計入管理費用科目了,這企業所得稅上能加計扣除嗎
固定資產清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
公司購買車,及稅費保險怎么做分錄
老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?
需要其他材料補充說明嗎?應該我們還沒有申請到高新技術企業,但是我們有申請了專利
你好,自己留存好了你們研發項目所有的支出,準備好了臺賬輔助賬本。
目前我們沒有其他賬目,只有這幾個人的工資
你好,那你怎么知道這個是研發的?你們有立項嗎?