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公司承擔員工全部社保,應發工資4340.01元,社保1340.01元,到手工資3000元 計提、繳納分錄怎么做?

2023-10-19 22:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-19 22:38

你好,學員,應發工資和到手的差額,是個稅,還是什么的

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快賬用戶9376 追問 2023-10-19 22:50

差額是交的社保

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齊紅老師 解答 2023-10-19 22:50

這個不是企業承擔的嗎,這樣的話,應發和到手一樣才對

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齊紅老師 解答 2023-10-19 22:51

借管理費用-工資3000 管理費用-社保1340.01 貸應付職工薪酬-工資3000 應付職工薪酬-社保1340.01

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你好,學員,應發工資和到手的差額,是個稅,還是什么的
2023-10-19
您好,這個是? 借方? 管理費用??4340.01 貸方應付職工薪酬3000? 其他應付款??1340.01
2023-10-19
你好,計提工資、社保會計分錄 借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發支出等 貸:應付職工薪酬——工資 ——社會保險費(企業部分) 發放工資會計分錄 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社會保險費(個人部分) 庫存現金/銀行存款 繳納社保會計分錄 借:應付職工薪酬——社會保險費(企業部分) 其他應付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款
2022-05-15
你好,兩種做法,你要么給他計提到工資里面,計提的時候計提3351.13 然后發工資的時候從工資里扣除,這樣申報的時候按照3351.13給他申報。
2023-04-22
您好,解答如下 借:管理費用8500 貸:應付職工薪酬8500 借:管理費用1000 貸:應付職工薪酬-社保1000 借:應付職工薪酬8500 其他應付款300 貸:銀行存款8200
2024-01-11
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