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老師增值稅加計抵減5%政策這個要怎么計算是用進項稅額*5%,分錄要怎么寫

2023-10-19 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-19 15:09

你好,用咱實際抵扣的進項乘以5%。 借未交增值稅,貸其他收益。

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快賬用戶5246 追問 2023-10-19 15:10

是不是在增值稅附表4里面填寫數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:11

對的,填寫在這里,對的是的。

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快賬用戶5246 追問 2023-10-19 15:13

我這邊沒有設(shè)置未交增值稅這個科目,我就設(shè)置了進項稅額,銷項稅額,已交稅金 ,

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:16

那您設(shè)置一下吧,因為一般納稅人要用到這個科目。

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快賬用戶5246 追問 2023-10-19 15:21

現(xiàn)在一年都快結(jié)束了,加這么個科目可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-19 15:22

這個看您的財務(wù)軟件的,您試一下吧。

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你好,用咱實際抵扣的進項乘以5%。 借未交增值稅,貸其他收益。
2023-10-19
您好,解答如下 計提時: 借:應(yīng)交稅費-加計抵減稅額 貸:遞延收益 實際抵扣時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-加計抵減額 借:遞延收益 貸:其他收益或營業(yè)外收入
2024-01-09
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額
2023-11-17
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除。
2023-10-12
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 申報時抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額 ? ? 銀行存款
2024-12-16
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