一般納稅人用于一般計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣。
老師,我咨詢一個(gè)問題,A建筑施工單位(一般納稅人)承包了一個(gè)活,將其中勞務(wù)分包給了B公司,該勞務(wù)分包性質(zhì)為清包工,那么無論B公司是某某建筑工程公司還是某某勞務(wù)服務(wù)公司,都可以適用3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅率嗎?同時(shí)A方收到該3%的發(fā)票是不是都可以抵扣
老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù),請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)的賬都怎么做呢? 時(shí)代建筑公司掛靠A市的欣欣勞務(wù)公司,繳納5.5%的勞務(wù)管理費(fèi),時(shí)代項(xiàng)目在B市進(jìn)行,支付給欣欣勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi)10000元,扣除管理費(fèi)10000*0.055=550元。時(shí)代建筑公司在B市預(yù)繳企業(yè)所得稅。
您好,老師,有個(gè)問題想咨詢一下您!企業(yè)年報(bào)填寫社保這一部分信息時(shí),勞務(wù)派遣人員的社保算進(jìn)去嗎?(我們是把工資跟保險(xiǎn)繳納的費(fèi)用都給人力公司,人力公司代繳的)
老師下午好,請(qǐng)教一下,B公司作為A公司的代理商(經(jīng)銷商),B給A找客戶,A支付銷售服務(wù)費(fèi)給B,其中有贈(zèng)送是B承諾給客戶的,所以由B買單(13%專票),假設(shè)B公司欠A公司100萬貨款,A公司欠B公司銷售服務(wù)費(fèi)200萬,有兩種情況,B公司開普票給A公司,另一種是B公司開6%專票給A公司,現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務(wù)費(fèi)中抵扣,請(qǐng)問老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
咨詢下老師,我司是勞務(wù)行業(yè)(差額跟一般計(jì)稅都有,),a公司勞務(wù)人員社保代繳在浙江省的公司,浙江省的公司給a單位開6%的專票,請(qǐng)問這個(gè)6%的進(jìn)項(xiàng)a公司能抵扣嗎?
老師,我是河南人,現(xiàn)在在新疆工作,我中級(jí)會(huì)計(jì)證要掛出去,人家問我繼續(xù)教育了沒,繼續(xù)教育在哪啊,
業(yè)務(wù)費(fèi)24582.78元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額60%后是14749.67,和營業(yè)收入千分之五是13540.43,這個(gè)是最后怎么調(diào)整?
老師,銷售員在填社保時(shí)屬于管理崗還是操作崗
稅務(wù)連續(xù)三年A級(jí)納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級(jí),企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級(jí)納稅人
咨詢你個(gè)問題,固定資產(chǎn)清理就是我有一個(gè)客戶,他把他的整個(gè)工廠轉(zhuǎn)讓給別人了,就是沒有多少系統(tǒng)地算哪個(gè)東西轉(zhuǎn)讓給他多少錢,是統(tǒng)一打包十幾萬。我現(xiàn)在要處理這個(gè)固定資產(chǎn)清理,什么情況下,這個(gè)固定資產(chǎn)清理會(huì)變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因?yàn)閷?duì)方的原因現(xiàn)在要解約,對(duì)方要我們補(bǔ)印花稅,合理嗎?
請(qǐng)問老師怎么查知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳到位了沒有
老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開的進(jìn)項(xiàng)專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個(gè)稅15,這個(gè)個(gè)稅15包含在工資6000里面,對(duì)嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報(bào)期是4月嗎,這個(gè)15是扣2月工資對(duì)嗎
工商年報(bào)用誰的身份登錄?
這個(gè)代繳社保算是員工福利費(fèi)嗎?
那他在其他單位交社保是這個(gè)意思吧,因?yàn)榇簧绫J沁`法的。
這個(gè)是以公司的名義代繳,不是個(gè)人哦!而且稅局也知道這個(gè)情況,一開始開差額票,但后來稅局要求只能開6%的服務(wù)費(fèi)部分或者全額6%
那就是這個(gè)勞動(dòng)關(guān)系還是你們的,那就不屬于福利費(fèi)了,你就正常計(jì)入成本明細(xì)是社保就行了。
然后服務(wù)費(fèi)的計(jì)入管理費(fèi)用等科目就行了。