你好,這個有差額是正常的
匯算清繳補上年所得稅,借:利潤分配_未分配利潤貸:銀行存款。資產負債表期末余額減年初余額不等于利潤表本年累計金額。怎辦?
今年補繳上年所得稅,我記在利潤分配_未分配利潤,能否調整年初數,要不然資產負債表期末余額減年初余額不等于利潤表的本年累計余額。我該如何做?
所得稅匯算分錄做過以后,當月的資產負債表上面的未分配利潤期末余額不等于資產負債表未分配利潤年初余額 利潤表的本年累計,差了以前年度損益調整的金額,是什么原因呢?
老師企業所得稅匯算清繳時補交了稅款,導致現在資產負債表的未分配利潤期末余額不等于年初數加利潤表的未分配利潤累計數需要怎么調整一下
請問軟件出的報表,資產負債表中未分配利潤期末余額和期初余額的差不等于利潤表中凈利潤本年累計數,
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
那導致勾稽關系對不上,沒問題吧?
問題這個問題這個對不上也沒啥關系
不是一般申報的時候,三張報表之間不是有勾稽關系嗎?
是沒影響的,最后都是平的
最后都是平的是什么意思啊?
就是說這個高級關系是對應的
不太明白,能具體講講嗎
就是說即使你這個勾稽關系不對,也不影響你的報表