你好,具體是什么業務補充一下,沒有付款記應付賬款就行了。
老師你好,我們是設計公司,對方公司給我們提供技術服務,并開具了發票,我們入什么科目?謝謝
老師您好!我們是建筑施工企業,平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發給農民工,然后給我們開具勞務發票,我們依據勞務發票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發工資。勞務公司還得要給我們開具發票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業,平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務公司,勞務公司把工錢發給農民工,然后給我們開具勞務發票,我們依據勞務發票入人工成本。但是因為年前農民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農民工算是代我們代勞務公司給農民工發工資。勞務公司還得要給我們開具發票,但是這就造成了三流不一致,我們應該怎樣做一些書面證明才能符合稅務要求?謝謝!
@郭老師冉老師暖暖老師好!我們賣給對方10萬的貨,1000塊的運費是我們先墊付的。對方給我們打了10.1萬,我們給對方開了10萬的票,對方說他們賬不平。要把1000塊打到我們私戶,但我們沒有私戶怎么辦? 現在就這1000元對方要怎么才能平賬!謝謝
把錢打給對方,發票也開給我們了,我入了成本,但是后面又把錢退給我們了,這個情況怎么做賬?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
公對公付的款,我們是餐廳,貨送來了
借管理費用等科目,貸應付賬款。