這樣處理可以的。發票來的晚,先報銷的就把發票貼在原來的報銷憑證后面就行了。
老師問一下怎么防止員工多報銷費用,比如發票上開票金額與他實際支出不符合?但是我們又不知道到底他所支付的和他報銷的是否相符
老師,您好,有兩個問題請教:1、員工拿來要報銷的發票比后面的明細少,是不是按發票金額支付?2、計算出的稅和實際申報的稅有0.4元的出入,可以改納稅申報表嗎?謝謝
我們的人報銷費用,實際報銷是買辦公用品100元,沒有發票,然后拿餐費發票抵報銷,報銷單票面上寫餐費,金額200,然后拿鉛筆在報銷單票面寫實際費用是辦公用品,金額100,我們的老板就從公戶給報銷的人打報銷款100元,然后會計入賬也是入100元,費用是餐費。這個報銷單的鉛筆寫的東西也不擦掉。這個報銷流程合理嗎?如果不合理應該怎么做?
老師,員工遞交過來的報銷單,附件有些有發票,有些只有支付憑證沒有發票。按照報銷單的金額報銷,入賬是按照報銷單入賬?還是按照實際的發票金額入賬?錢是按照報銷單轉出
老師想問下,就是單位人員報銷費用實際金額比發票金額少,給他報銷時按實際支付金額報,發票附在后面有影響嗎,還有員工報銷發票跨月才拿過來怎么辦
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
好的,那跨月的發票對所得稅有影響嗎
對全年的所得稅沒有影響的。
那如果是12月份報銷,一月份才把票拿來對全年有影響吧
匯算清繳前回來發票都可以稅前扣除,沒有影響。
好的老師,就是單位人員報銷費用實際金額比發票金額少,給他報銷時按實際支付金額報,發票附在后面有影響嗎,這個問題能回答下嗎
可以的,就按咱實際報銷的金額入賬就行了。
金額多的發票附在后面也沒影響嗎
因為我這邊是外賬
你好是的可以的 你要是完美就是退回重開一樣金額的發票
主要就是退回不了,因為就是老板報的實際發生的費用,但是發生費用那家不給開票,到別家開的,他說只能多開
所以說退不回去這樣用可以。
好的,要是這樣情況稍微多一點也可以對吧
只要是真實的就可以的,可以。
好的謝謝老師,還想問一下小規模申報企業所得稅時財務報表利潤表時間是本年一月開始到九月,還是七月到九月呢
如果那上寫的是本年累計,就是1~9月份的。
哪上寫的,所得稅申報表嗎
申報表那一列不是有名稱嗎?有本年累計本月或者本期。
好的謝謝老師,第一次申報不好意思
客氣的問題解決,請好評,謝謝您。