銀行什么原因需要轉出福利費,招待費不允許抵扣嗎?還是怎么了?
老師,我們這個月有采購退貨,之前已經認證抵扣了,我們開紅字信息表,是不是只要我們開紅字信息表,我們9月份報稅的時候,都需要做進項稅額轉出?
老師,如果9月份從小規模變成一般納稅,10月份申報的時候認證了9月份之前小規模的進項也抵稅了,這個應該怎么處理,是不是只要做下進項稅額轉出就好了,那在這個月申報的時候直接做進項轉出還是需要更正10月份的報表?
老師 我8月份認證了一個票還沒回來的進項 而且這個票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個月做那個進項稅額轉出 會計分錄該怎么做
我們9月份進項轉出了4567.88元(前期已認證抵扣的金額,9月份是稅局打電話來這個金額不能抵扣,要作轉出,發票是正常狀態)這個應該怎么做分錄呀?
老師,4月收到兩張一模一樣的專票進項稅是149..86元 ,現在9月份把兩張都認證抵扣了,但做賬只做了一張,10月進項銳轉出149.86 應該怎么做賬,現在進項稅轉出這個科目余額是-149.86,分錄應該怎么做呀
個人收據 需不需要摁手印,在第三聯摁嗎
老師你好,有個問題向您請教一下,公司買了房子,這個固定資產的原值包不包含契稅和印花稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
請問老師前期是核定征收未建賬,現在改為查賬征收需要建賬,期初怎么設置目前比較明確的就是銀行余額?
老師,在給公司辦理減資的時候,應該先公示45天,在在政務操作減資流程,政務網減資通過后,還要帶相關資料去稅務機關登記,對嗎?
分公司做企業所得稅年度匯算清繳時,股東是寫總公司么,投資比例是100%?
老師股東投入資本金現金流進哪里
老師我們有一個員工要求實際到賬10000元,公司和個人社保是公司承擔1646.04元,沒有專項附加扣除,應發工資是怎么計算呢
老師,賬上一直沒有公戶的銀行流水,這會有什么風險嗎?
注冊的時候沒有出資,每次用錢從股東個人借入,現在導致其他應收款貨方差不多變成出資額,那現在怎么處理?
是小規模納稅人期間的專票
你好,這些具體的是什么業務的,如果是你的費用,借管理費用 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出。
不是,都是材料發票
把管理費用改成主營業務成本,抵扣了嗎?
原材料都入了成本,也結轉了,發票在6月份認證抵扣了
借主營業務成本貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
不用通過原材料了是嗎?
可以不用通過的,你想通過你自己做就行,把主營業務成本改成原材料,然后再把這個原材料轉到營業成本里面去了