沒有沖突,就不享受的了
我們今年是第一年申報加計扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因為稅務要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計扣除上把50行的金額從原1070664.61調至3046000.37 使最后51本年研發費用加計扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報的中介人員說今年高新是機器打分系統。里面說了按最小分值的測算研發費用,這會導致高新研發費用不達標 現在企業在高新評審中會遇到一個問題:評審專家問題,賬面上研發費用與加計扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會問你研發費用是否合格 從而引起研發費用真實性問題 就會對高新申報有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報要在2022年11月份才辦下來)
老師我又來了,不好意思,因為我們要申請高新技術企業,對研發費用有一定的比例要求,這樣的情況下,目前操作是研發部門發生的一切費用(不管是否可以加計扣除)都進研發支出。有一個問題之前的老師說不可加計扣除的業務交際費、辦公費等但又是研發部發生的,直接計管理費用--業務交際費就可以了,我想確認這種研發部門發生的不可加計扣除的業務交際費到底是計管理費用--業務交際費,還是計入管理費用--研發支出--業務交際費啊
老師您好,請問去年企業所得稅匯繳清算中,研發費用加計扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業利潤是20萬,之前有預繳企業所得稅,所以為了不麻煩,所以在調增其他上填寫了是100萬元,使營業利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務有調查,加計扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調整企業所得稅報表,是修改加計扣除項,那調增的那一塊我可以相繼調整嗎?還是只能調整加計扣除這一欄
老師,您好。我司業務主要是以貿易為主,同時也是高新企業。稅務局說我們超過50%的業務屬于貿易型企業,研發費用加計扣除部不能抵扣,要讓我們轉出這部分費用。這樣子的高新企業所需填寫的報表有沒有沖突。
高新技術企業在申報納稅時如果不想享受研發費用加計扣除可以嗎?主要是我們公司比較小,當時研發的時候沒有留存比較有效的備查資料,經不起稅局來查資料。而且其實也不咋盈利,所以我不想享受研發費用加計扣除可以不?稅局會因為這個情況來找我麻煩不?
公司車輛一次做了費用,現在出賣該車輛,如何做賬
請問收到這個信息是什么意思,需要從哪里查看?
酒精和垃圾袋入周轉材料-低值易耗品,還是管理費用啊,二級明細寫什么
老師,開回來的進項專票是13個點的貨物銷售類 開出去的銷項是6個點的勞務類專票, 那這開回來的這13點的進項專票可以進行抵扣銷項嘛
老師總賬會計都是干啥工作內容啊
老師同一供貨商如果只掛一個往來,用預付好還是應付好
老師問一下,去年10月份的工資計提少了,現在怎么辦?
制造費用多計提折舊了,已經結轉主營業務成本了,這個怎么調整,賬務怎么做
老師,公司滅火器的更換費用1288元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,個稅申報上填贍養老人,那不是獨生子女,填父母 是不是就有1500+1500,3000可以扣除
我們是在2021年開始申請高新企業,去年12月下證的。如果2021-2022年的研發費用都要轉出的話,對我司的高新企業資質有沒有影響,對三年之后重新申請高新企業有什么影響。
這個也沒有什么影響。主要是看你丈夫的處理。
不好意思打錯字了,主要還是看您賬務的處理。