您好,這個是因為工資先發了,公積金還沒扣,所以放在貸方,等實際扣除的時候再借方沖銷。
借:應付職工薪酬-工資 213629.45 管理費用-住房公積金-22590 管理費用-其他-419.8 貸:其他應付款-代扣社保五險費用25760.15 其他應收款-個人 500 銀行存款164359.5 發放工資時為什么借方管理費用住房公積金和其他是負數
老師,我把個人社保、個人公積金、宿舍水電費都設置在其他應收款科目,發工資時:借應付職工薪酬,貸其他應收款個人社保、貸其他應收款個人公積金、貸其他應收款房租水電費,貸銀行,支付水電費的時候是借其他應收款,貸銀行,現在資產負債表不平衡,怎么調整呢
老師,因為6月份計提工資的時候個人社保沒有計提,現在借方有余額,可以在7月發放工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-個人住房公積金 銀行存款嗎
關于計提和發放工資 首先本月計提時 借費用或者成本類科目 貸應付職工薪酬-工資 社保費和住房公積金 其次是下月發放時 借應付職工薪酬-工資 社保費 住房公積金 其他應收款-社保費 住房公積金 貸銀行存款 請問上面的分錄對嗎 如果對的話 其他應收款什么時候收回 不應該是發工資的時候嘛 另外 個人所得稅從哪一步交啊 這一部分都不太明白 希望老師講解的細致一點
而是請教一個問題哈,就是發工資的時候是 借應付職工薪酬 貸:其他應收款個人保險,銀行存款。 等到交保險的時候,是借應付職工薪酬,其他應收款-個人保險 貸:其他應付款 我就是沒大理解,就是發工資的時候把個人部分扣出來,交保險的時候再把個人部分付出去,就是借貸就平了是吧? 其他應收款不應該是借加貸減嗎? 為什么他發工資扣這一部分?他是在貸方交保險的時候,這個其他應收款在借方呢?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
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2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎