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為什么發放工資的時候,做賬時,其他應收款—社保費,其他應收款—住房公積金是在貸方的呢?不是應該在借方,向員工應該收回來的嗎?

2023-10-17 07:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-17 07:06

您好,這個是因為工資先發了,公積金還沒扣,所以放在貸方,等實際扣除的時候再借方沖銷。

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您好,這個是因為工資先發了,公積金還沒扣,所以放在貸方,等實際扣除的時候再借方沖銷。
2023-10-17
借費用 貸應付職工薪酬-工資、社保 發放時 借應付職工薪酬 貸其他應付款-社保 個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬 其他應付款 貸銀行存款
2021-10-09
您好,不對。 計提時,借:管理費用-職工工資,貸:應付職工薪酬-職工工資 發放時,借:應付職工薪酬-職工工資,貸其他應收款-社保費,其他應收款-公積金,銀行存款
2020-08-07
你好,借管理費用貸應付職工薪酬工資,這個做了嗎?
2022-08-26
你好? 1. 比如? 你們先發放工資扣除了 社保在去繳納給社保局? 用其他應付款 2.? 比如你是先公司墊付給社保局了? 在回來 扣員工工資? ? 做其他應收款 。仔細理解下??
2021-06-15
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