借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。
請(qǐng)問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤(rùn)表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
7月附加稅計(jì)提多了,9月份怎么沖減啊,申報(bào)表利潤(rùn)表里的稅金及附加不允許為負(fù)數(shù)
去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
老師,我12月計(jì)提稅金及附加多計(jì)提了92.6元,我可以在元月份計(jì)提時(shí)沖減12月多計(jì)提的92.6元嗎
去年的印花稅計(jì)提多了,怎么做分錄沖減啊 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 之前計(jì)提是:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師您好!請(qǐng)問企業(yè)4月預(yù)收5月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,已開出專票并收到銀行存款,4月賬務(wù)處理怎么做?
請(qǐng)問老師贈(zèng)送產(chǎn)品視同銷售沒有銀行收入,可以不開票申報(bào)無票收入?增值稅申報(bào)表填無票收入??jī)r(jià)格根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格確認(rèn)收入?
老師好,員工住宿的酒店跟跟開具發(fā)票的酒店不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎
麻煩問一下,這個(gè)匯算清繳的表填的對(duì)么
單位員工外出出差都用的自己的車回來按公里數(shù)報(bào)銷油費(fèi),一定需要他們提供發(fā)票才能稅前扣除嗎,電車發(fā)票無法開具怎么辦,也沒有與公司簽訂私車公用協(xié)議,這塊應(yīng)該如何規(guī)劃才沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師您好小規(guī)模企業(yè)普票稅費(fèi)記營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?稅務(wù)申報(bào)時(shí)怎么做?
所得稅匯算要交的稅款賬務(wù)處理小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我想問下,法人以無形資產(chǎn)增加實(shí)收資本,金額有5000萬,無形資產(chǎn)入帳的話需要法人開具無形資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問工商年報(bào),收入總額是不是包含營(yíng)業(yè)外收入,系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)不包含營(yíng)業(yè)外收入,需要加上嗎?
老師,工商年報(bào)里面的單位繳費(fèi)基數(shù),養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)這些的繳費(fèi)基數(shù)是怎么算的?
他是計(jì)提的,實(shí)際沒有繳納
那老師22年度的匯算清繳的表用改嗎
你好。需要更正上年的匯算清繳的報(bào)表。
具體怎么更正,老師指導(dǎo)一下
我已經(jīng)把分錄發(fā)給您了,您看一下。
匯算清繳我沒做過,所以不太會(huì)更正,還有這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,我用的利潤(rùn)分配未分
直接用未分配,利潤(rùn)是對(duì)的。
老師,報(bào)表我不會(huì)更正
去去年的報(bào)表上把扣除類多扣除那個(gè)調(diào)整出來就行了。