學(xué)員你好,分錄如下 借:稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
老師,去年的會(huì)計(jì)多計(jì)提了印花稅,這個(gè)月我怎么沖回來(lái)呢?原來(lái)是這樣記 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
去年12月份我計(jì)提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,金額多計(jì)提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫(xiě):借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提印花稅,這樣準(zhǔn)確嗎?借:稅金及附加 —印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅
去年的印花稅計(jì)提多了,怎么做分錄沖減啊 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 之前計(jì)提是:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
上年多計(jì)提的印花稅這年怎么處理?計(jì)提的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅 1000 貸:稅金及附加一印花稅 1000
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷(xiāo)售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷(xiāo)售門(mén)市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買(mǎi)油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無(wú)票收入2349472.3,相當(dāng)于11月份少做了這部分收入,同樣的庫(kù)存也沒(méi)有出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改呀
請(qǐng)問(wèn)是不是單次500以下的支出可以寫(xiě)收據(jù)?
張三把A公司賣(mài)給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷(xiāo),李四接收公司之后,會(huì)重新設(shè)立一個(gè)新公司B,到時(shí)候A公司的人員以及資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到B公司,現(xiàn)在A公司的賬務(wù)處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來(lái)的票是去年12月底暫估的費(fèi)用,當(dāng)時(shí) 借成本,貸應(yīng)付 3月份來(lái)票跟當(dāng)時(shí)掛的往來(lái)金額不一樣,來(lái)票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,如果結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配就調(diào)增了今年利潤(rùn)表的利潤(rùn)了,這樣本年1季度造成資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平衡,左邊資產(chǎn)比右邊負(fù)債+所有者權(quán)益多了132966.45元
現(xiàn)行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務(wù)機(jī)關(guān)是指各級(jí)稅務(wù)局、稅務(wù)分局、稅務(wù)所和省以下稅務(wù)局的稽查局。 請(qǐng)問(wèn)市以下的沒(méi)有沒(méi)有稅務(wù)局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業(yè),上一年盈利了4萬(wàn)多,24年業(yè)務(wù)量跟不上,下半年就有一次銷(xiāo)售,做完24年度企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)需要退之前預(yù)繳的稅款。現(xiàn)在辦理企業(yè)所得稅退稅會(huì)引起稅務(wù)稽查嗎?退稅對(duì)企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎