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Q

取得進項發票應計入應交增值稅進項稅額,還是待認證進項稅額

2023-10-16 10:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-16 10:41

認證的進入進項,沒有認證的進入,待認證進項。

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快賬用戶1098 追問 2023-10-16 10:45

交稅費是做在銷項稅額借方嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-16 10:50

繳納的稅款是計入未交增值稅 借未交增值稅貸,銀行存款。

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快賬用戶1098 追問 2023-10-16 10:55

那報表應交稅費那一欄是怎么算出來的

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齊紅老師 解答 2023-10-16 10:57

哪一張報表補充一下?

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快賬用戶1098 追問 2023-10-16 11:00

資產負債表

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:04

資產負債表中應交稅費要根據其明細賬戶分析填列。企業根據稅法規定應交納的各種稅費包括:增值稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅、企業所得稅、土地增值稅、房產稅、車船稅、城鎮土地使用稅、教育費附加、礦產資源補償費、印花稅、耕地占用稅、契稅、環境保護稅等

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快賬用戶1098 追問 2023-10-16 11:13

交稅費的時候用未交增值稅,可這個科目前期怎么掛帳

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:16

期末還有結轉分錄呢,就對上了。

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齊紅老師 解答 2023-10-16 11:16

?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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認證的進入進項,沒有認證的進入,待認證進項。
2023-10-16
以后認證抵扣了才做那個賬
2024-07-17
貌似你這個問題前邊已經回答了哈,還有什么疑問嗎?
2024-09-25
你當月知道能勾選的話,你就做的進項,如果不確定的話就先做待認證 待認證是二級科目
2025-03-28
應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
2021-07-02
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