對(duì)的,是的,不需要繳納的。
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中11行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是指未稅銷售額是嗎
增值稅小規(guī)模申報(bào)增值稅時(shí),未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填開(kāi)票總額還是不含增值稅的金額?
小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)銷售額增值稅如何做賬
老師,小規(guī)模有銷售沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn)不用交增值稅,那附加稅的計(jì)稅依據(jù)怎么填報(bào)啊
老師小規(guī)模未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額是不是沒(méi)有增值稅附件稅
老師,公司買了很多套空調(diào),有的一套幾千塊,有的1萬(wàn)多,加起來(lái)一共花了6萬(wàn)多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對(duì),不應(yīng)該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業(yè)的財(cái)務(wù)嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤(rùn)怎么換算
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤(rùn)總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤(rùn)累計(jì)12400元,2024年度無(wú)票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來(lái)交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時(shí)間,幫這個(gè)老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個(gè)五一快樂(lè)小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請(qǐng)問(wèn)速達(dá)軟件安徽省阜陽(yáng)市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國(guó)稅局5月幾號(hào)上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國(guó)內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤(rùn)總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?