你好,學(xué)員,是的,你說的很對(duì)的
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營(yíng)業(yè)外收入915元,營(yíng)業(yè)外支出100元。會(huì)計(jì)分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤(rùn) 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 4058 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營(yíng)業(yè)外支出 100 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師。看這個(gè)對(duì)嗎
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營(yíng)業(yè)外收入915元,營(yíng)業(yè)外支出100元。會(huì)計(jì)分錄如下: 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤(rùn) 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 4058 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營(yíng)業(yè)外支出 100 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師。看這個(gè)對(duì)嗎
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入400000貸:本年利潤(rùn)400000借:本年利潤(rùn)301098貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000營(yíng)業(yè)稅金及附加1508銷售費(fèi)用22000管理費(fèi)用54590財(cái)務(wù)費(fèi)用10000資產(chǎn)減值損失13000根據(jù)這個(gè)分錄計(jì)算利潤(rùn)總額
根據(jù)以下?lián)p益類賬戶 科目名稱 借或貸 結(jié)賬前金額 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 6000000 其他業(yè)務(wù)收入 貸 700000 投資收益 貸 1000000 營(yíng)業(yè)外收入 貸 50000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借 4000000 其他業(yè)務(wù)成本 借 400000 稅金及附加 借 80000 銷售費(fèi)用 借 500000 管理費(fèi)用 借 770000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借 200000 營(yíng)業(yè)外支出 借 250000 (一)請(qǐng)計(jì)算并寫出計(jì)算過程:(1)營(yíng)業(yè)收入(2)營(yíng)業(yè)成本(3)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(4)利潤(rùn)總額 (5)所得稅費(fèi)用(6)凈利潤(rùn) (二)1.結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶(寫會(huì)計(jì)分錄)并算出利潤(rùn)總額。 2.計(jì)算,結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用(寫會(huì)計(jì)分錄)并算出凈利潤(rùn)。
結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益類賬戶至“本年利潤(rùn)”賬戶,會(huì)計(jì)分錄如下:月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目如下:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)外收入貸:本年利潤(rùn)2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)貸:管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出營(yíng)業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加所得稅費(fèi)用5、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:凈收益的:借:投資收益貸:本年利潤(rùn)凈損失的:借:本年利潤(rùn)貸:投資收益
老師,審計(jì)年報(bào),給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費(fèi)用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請(qǐng)問:50歲,私人企業(yè)主辦會(huì)計(jì),中級(jí)會(huì)計(jì)考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個(gè)法人,那請(qǐng)問可以用同一個(gè)地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個(gè)法人
老師,請(qǐng)問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點(diǎn),正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點(diǎn)就需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,要是0收入,有交社保的,申報(bào)可以直接零申報(bào)不填收入和費(fèi)用嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計(jì)提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計(jì)提折舊)為什么題目里面不計(jì)提折舊
從報(bào)關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報(bào)關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報(bào)關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報(bào)關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
老師,匯算清繳時(shí)候,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊數(shù)在哪里取的
你好,學(xué)員,是的,你說的很對(duì)的