同學你好,設備安裝服務歸屬于建筑服務,稅率是9%
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產。其中電梯安裝是承包給個人了,現在個人給我們公司開安裝費發(fā)票,在電子稅務局里開電子發(fā)票。其實是我們用他們的個人名字自己進去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候對他們有沒有什么影響,需要補稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補稅,有限額嗎?
#提問#老師,我們公司有很多工程,大多是這樣簽訂的合同,就是在合同上注明設備多少錢 安裝多少錢,設備就開13%稅率, 安裝就開9%稅率,但是關于材料這一塊我一直不曉得可以不可以和安裝一起開9%,還有一個問題,如果安裝這塊我單獨簽合同是不是就可以按照3%開票?
老師,我想問問對方裝修80萬,設備50萬,現在折舊下來裝修30萬 設備20萬,對方給我們開具13的稅發(fā)票,對嗎?出售二手固定資產的稅率是多少
老師,我們單位是生產破碎機設備的,現在是總合同20萬,設備款16萬,安裝服務費4萬,如果我想安裝費單獨給他開票,稅票是選什么大類,稅率是多少,現在我們是13%的稅率
我們是有銷售安裝維保資質的空調批發(fā)公司,現在是這樣,A公司沒有這個資質,想通過我們掛靠接甲方的一個工程。目前我們和甲方簽了一個分包合同,合同里面內容有負責設備的采購,安裝調試,維保施工等,合同金額含稅是320萬,稅率9%。目前我有這樣兩個問題,就是我們開320萬,安裝費發(fā)票給甲方,然后A公司開給我們一樣的發(fā)票,這樣我們有沒有什么風險。第二個,發(fā)票都開成9%稅率,是不是不符合要求
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝