你好,按照規定,附加稅費是按照實際繳納的增值稅、消費稅和營業稅稅額為計稅依據計算征收的。
老師好!現在附加稅費減半征收,那么我在計提時是按照減半征收后的金額計提還是全額計提?
老師,今年實行的六稅兩費政策,附加稅都是在原來基礎上減半征收了,那計提的時候是按原稅率計提還是減半后的數額計提呢?
老師請問,附加稅是全部計提,然后減半的部分計入營業外收入,還是按照實際繳納的金額計提,
老師好,計提附加稅的時候,六歲稅兩費減半征收,是全額計提,還是指只計提實際繳納的部分就可以呢?
老師,您好,就是增值稅及附加不是有減半政策嘛,計提的時候按照滿額計提還是減半后計提,如果按照滿額計提,實際繳納后的分錄應該怎么做,減半的那部分應該做在什么分錄里
老師您好,確認一下,2014年開的公司,哪年完成實繳?
3月底發工資,4月申報個稅,3月底發的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
你好,請問一下我們是賣日用品的發物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續費后給我們,我們給物流公司開發票還是給外地客戶開發票啊?
老師好,麻煩問一下我們公司去年企業所得稅年報的管理費用我會計報高了,專管員打電話讓調低,可是在A105000表中沒看到他調增的金額。我想問一下老師,他是怎么調的?在哪兒調的?
有個母公司,子公司分紅50w后給母公司,然后母公司投入子公司50w實收資本,都在一個月份操作的,這樣沒有問題吧
公司提供化學處理技術服務,和物理處理技術服務,請問分別開具發票的稅務編碼是具體哪一個?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調查費2萬元,為投標發生差旅費3萬元,向銷售部門經理支付年度獎金1萬元。在計算企業利潤時為什么不按照已發生的成本占估計總成本的比例確認履約進度。分攤以上的成本。企業利潤減去分攤的成本。而是題目在計算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個月開一次發票的。
老師,這個經營范圍可以開勞務費發票嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?