您好 按照重分類后的為準 就是調整后的
老師好!資產負債表上預付賬款出現負數,是將供應商期末余額表中的預付賬款和應付賬款的借方余額相加得數作為預付賬款填列數,對嗎?
老師,你好,我們單位的1月份資產負債表表應收賬款,其他應付款的年初余額和期末余額是負數,還有應付賬款的期末余額是負數,這個為什么是負數?
老師問下,其他應收款負數,應付賬款也是負數,可以把其他應收款填寫到其他應付款里嗎?應付賬款填寫到應收賬款里。這個資產總計金額就比原來的打了,可以這樣做嗎?
老師,其他應收款負數,填寫資產負債表時,此金額為其他應付款對嗎?
老師,資產負債表中,應收款項,應付賬款,其他應付款余額為負數,按照她們的余額為負數填寫到對應欄次和收對收,付對付填寫的金額總資產不一樣,這個以哪個為準呢
老師成本票如果我們開全額開票的時候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發票,做借主營業務成本,借應交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發票稅額直接確認應交增值稅銷項稅額就可以了如果公司所有項目都是簡易計稅是不是也不能混淆扣除
勞務派遣公司按什么確認收入
小微企業怎么認定,或者認定標準是什么,老師
老師,工商年報,公司只有營業執照,沒有經營,沒有稅務登記,企業資產狀況信息怎么填
員工休產假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計提稅前工資,實際尚未發放。現員工收到社保直接打入的生育津貼,請問如何賬務處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開發企業,現在設了一個機制,就是推廣個人給我公司推廣一個用戶就給20%返利,這20%相當于我公司的成本,但是又開不來發票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務賬,能代個人交個稅開票嗎?
老師,最近面試了個財務BP崗位,之前沒有做過,只是在一個過期做過銷售內勤工作,流程些都比較規范,現在對管理融資這塊感覺比較陌生,能接住這個崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表》填的是哪個科目的數據?
呃,賬上有現金500多500多萬虧損,然后現金虧損500萬,這樣的話會有涉涉稅風險,如何調賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因