你好,沒有開票的話,按照未票收入確認 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
#提問#老師生產企業當月生產500噸,銷售450噸,其中當月銷售已開票350噸,已根據發票確認了收入,剩余100噸未開發票的需要確認收入及庫存需要做賬處理嗎?如果確認收入的話需要當月繳稅嗎?怎么處理比較合適?具體怎么處理請指導一下老師,謝謝!
#提問#老師生產企業當月銷售發出商品,有未開具發票的,月底賬務應該怎么處理?需要做哪些分錄?需要把銷項稅做上嗎?當月采購未來發票的怎么處理?具體分錄寫一下,謝謝!
請問!平時用銀行付了款的業務!不是購買原材料的那些!當月沒有收到對方開具的發票!下個月才收到!這樣的情況!我應該怎么做賬務處理?收到普票和專票處理上有區別嗎?麻煩寫下分錄!謝謝
#提問#老師去年年底賬務上倉庫產成品有盤盈 盤虧很多,已處理賬務,今年發現有幾筆收入做重復了,因為發票和出庫單分開了,分別做了一次,今年應該怎么紅沖和充成本呢?具體分錄寫一下,謝謝
當月采購材料作為主營項目 9月產生2萬元的費用 跟供應商合作的是次月支付上月費用 現在10月已經支付9月的費用 發票在9月底已經提前開具了 請問下老師 9月底收到的發票需要怎么寫分錄 10月又要怎么寫分錄 什么時候可以去成本
老師,民非企業的工商年檢要求財務報表的凈增加額要大于3萬,這個應該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉讓使用過的設備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設備,是不是一定要進項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調整表公積金那欄嗎?還需要調減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會計做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會計數據遷入后發現科目余額對報表對不上,經倒插發現現在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對不上,原因是代賬公司修改了科目導致數據對不上,現在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務工人是海南開的建筑服務工程服務發票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請問老師,進項增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時抵成本是吧
我公司對A公司里的某一個項目投資,我這邊怎么入賬?
當月就得交增值稅,確認收入是嗎?下月發票開出來,怎么做賬?
當月就得交增值稅,確認收入是嗎?下月發票開出來,怎么做賬? 是的,當月做的 下月發票回來,直接附在憑證后面